MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,681-2,700 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264191000 | 58529007 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Bagian Adbang) | 439725 | 439725 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2682 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264196000 | 59565334;58527565 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 1332000 | 1320000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2683 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264204000 | 58527473 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 654000 | 654000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2684 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264211000 | 58526844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 734825 | 734825 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2685 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264221000 | 58500423 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 309400 | 309400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2686 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264227000 | 58498855 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 903700 | 901000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2687 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264229000 | 53951025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bag Adbang) | 355500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2688 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10264232000 | 53950071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 237000 | 200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2689 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264276000 | 54306826 | Belanja Kursus / Pelatihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 37000000 | 27000000 | 32000000 | 32000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2690 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264279000 | 54304026 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 10762000 | 10762000 | 10762000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2691 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264291000 | 54922344 | Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Komputer (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 14000000 | 8075000 | 3540000 | 3540000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2692 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264299000 | 57839054 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PROTOKOL-PROKOPIM) | 1073000 | 1073000 | 1073000 | 1073000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2693 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264301000 | 54307450 | Belanja Jasa Pencucian/Laundry (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 12500000 | 10105000 | 4310000 | 4310000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2694 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264326000 | 56990455 | Belanja Makmin Tamu/ Prolanis/ Linsek (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 20224000 | 9895000 | 9895000 | 9895000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2695 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264329000 | 57839467 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL-PROKOPIM) | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2696 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264332000 | 54309598 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pengolahan Sampah Domestik dan Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 32000000 | 14441320 | 5240045 | 5240045 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2697 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264338000 | 56990350 | Belanja Alat Tulis Kantor (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25637600 | 19714550 | 9837550 | 9837550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2698 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264339000 | 57837458 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PROTOKOL-PROKOPIM) | 122500 | 122500 | 122500 | 122500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2699 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10264343000 | 54302900 | Belanja Tabung Gas Oksigen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 9040000 | 4542000 | 1985000 | 1985000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2700 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10264348000 | 57837418 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PROTOKOL-PROKOPIM) | 507500 | 507500 | 507500 | 507500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |