MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,801-2,820 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10274197000 | 58390490 | (Balik Gratis) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1192750 | 1192750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2802 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10274201000 | 58390442 | (Balik Gratis) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2019450 | 1009400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2803 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10274253000 | 58390338 | (Balik Gratis) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 688800 | 342400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2804 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10274258000 | 58390605 | (Balik Gratis) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5126000 | 2050400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2805 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10274264000 | 54277283 | (APG) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 3000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2806 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10274269000 | 54277284 | (APG) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 2758240000 | 2115840000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2807 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10275139000 | 54348303 | Tenaga Kebersihan / Perseorangan ( Operasional - PL - Puskesmas Panekan ) | 29900000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2808 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10275344000 | 55777842 | [REHAB - PRASARANA] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 106846400 | 88950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2809 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10275347000 | 59822044;58381004 | [REHAB - PRASARANA] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4516050 | 787542 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2810 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10278751000 | 59057704 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (operasional - BOK -PL - PKM Panekan | 32252000 | 8063000 | 8063000 | 8063000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2811 | 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10279273000 | 59005436 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 840000 | 340000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2812 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10281442000 | 54060414 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (PROTOKOL-PROKOPIM) | 60000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2813 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283112000 | 54409926 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel ( Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ) | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2814 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283150000 | 54409927 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin ( Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ) | 5638000 | 5638000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2815 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283338000 | 54411113 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang ( Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dll ) | 146000000 | 20220400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2816 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283349000 | 54411112 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan ( Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dll ) | 199000000 | 88019550 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2817 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283369000 | 54409932 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer ( Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ) | 6610000 | 6610000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2818 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283394000 | 54409928 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya ( Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ) | 5730000 | 5730000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2819 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10285009000 | 55029452 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 29300000 | 16500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2820 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10285174000 | 55027238 | Belanja tagihan telepon (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 1029700 | 337483 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 381-400 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |