MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,001-3,020 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322950000 | 56419855 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3002 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322951000 | 56419854 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3035000 | 3005300 | 3005300 | 3005300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3003 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322952000 | 55188928 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( Bid Bangmat ) | 580000 | 576000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3004 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322953000 | 55188930 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( BId Bangmat ) | 3552000 | 3550000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3005 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322954000 | 55188931 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( Bid Bangmat ) | 828000 | 817000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3006 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322955000 | 55188929 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( Bid Bangmat ) | 4434400 | 1680000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3007 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322956000 | 55034063 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 1760000 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3008 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322957000 | 60919138;59012249 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 35342800 | 31185000 | 31185000 | 31185000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3009 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322958000 | 55437648 | Belanja Pemeliharaan Rutin RME ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 18000000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3010 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322959000 | 61563700;59012087 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 40514500 | 27205800 | 27205800 | 27205800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3011 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322960000 | 61341652;59011896 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Alat Listrik BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 14798000 | 13555000 | 13555000 | 13555000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3012 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322961000 | 55034349 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 10000000 | 7462512 | 7462512 | 7462512 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3013 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322962000 | 55437551;60845261 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 8000000 | 4480000 | 4480000 | 4480000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3014 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322964000 | 55188168 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sub Kgt Pemeliharaan Sarpras PKB ( Bid Bangmat ) | 2720000 | 2720000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3015 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322974000 | 55034433 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Giro) BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 600000 | 404400 | 404400 | 404400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3016 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322980000 | 54336925 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 127800000 | 117399500 | 117399500 | 117399500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3017 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322981000 | 54336924 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 63900000 | 58699750 | 58699750 | 58699750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3018 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322982000 | 54336923 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 127800000 | 117399500 | 96890500 | 96890500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3019 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322986000 | 54336921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan) Operasional Pelayanan Puskesmas | 5500000 | 2831150 | 2831150 | 2831150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3020 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323056000 | 54500927 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2501700 | 2495000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 381-400 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |