MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,081-3,100 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3081 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10324646000 | 56247655 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 11590000 | 650000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3082 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324676000 | 55067842 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 99750 | 99750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3083 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324679000 | 55067833 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 802950 | 802950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3084 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324683000 | 55067832 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 237000 | 237000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3085 | KELURAHAN MANGGE | 10324702000 | 54420717 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 1066500 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3086 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10324713000 | 56247737 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Penyediaan Jasa Peralatan Kantor) | 53130000 | 2200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3087 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324730000 | 55067830 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 414000 | 414000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3088 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324734000 | 55054957 | Belanja Sewa Busana Carnival (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 5646850 | 5600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3089 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324736000 | 55054953 | Belanja Bahan makanan Gizi Stuntig (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 27603850 | 23236850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3090 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324739000 | 55054946 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 4888800 | 4138400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3091 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324742000 | 55054945 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 950300 | 950300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3092 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324745000 | 55054943 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan) | 4236950 | 2500450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3093 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324749000 | 55047020 | Photo Copy (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan) | 378700 | 378700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3094 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324751000 | 55047019 | Tinta Printer (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan) | 290250 | 290250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3095 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324755000 | 55047018 | HVS 70 Gr (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan) | 731000 | 731000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3096 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324758000 | 55047017 | Penjilidan Buku/Dokumen (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan) | 600000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3097 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324760000 | 54102398 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD) | 420000 | 420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3098 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324766000 | 54102397 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos(Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD) | 592500 | 592500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3099 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324783000 | 54102396 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD) | 146200 | 146200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3100 | KELURAHAN KARANGREJO | 10324787000 | 54102395 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD) | 431300 | 420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |