MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,341-3,360 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10376198000 | 54773079 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 771750 | 771750 | 770000 | 771750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3342 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10376361000 | 55049884 | Biaya Umum (Renovasi Gedung OK) | 14170500 | 407750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3343 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10376438000 | 54773082 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 5993050 | 5993050 | 5993050 | 5993050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3344 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10376439000 | 55462705 | Belanja Servis Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD Kawedanan) SILPA | 5000000 | 1340000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3345 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10376510000 | 54773083 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 830500 | 664400 | 664400 | 664400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3346 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10376543000 | 57805541 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Photo Copy (Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral) | 675500 | 675500 | 675500 | 674000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3347 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10376570000 | 54773081 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 327250 | 327250 | 327250 | 327250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3348 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10376653000 | 57805541 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Photo Copy -(Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral) | 675500 | 675500 | 675500 | 675500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3349 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10376839000 | 59981847;59981775 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Penyediaan Bahan Logistik Kantor),Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 23086000 | 23086000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3350 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10376870000 | 59236933 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 11561150 | 11080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3351 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10376871000 | 59236995 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 6043950 | 5910000 | 5910000 | 5910000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3352 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10378062000 | 54773085 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 699400 | 699400 | 699400 | 699400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3353 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10378506000 | 60084767 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD) [PL] | 330150 | 330150 | 330150 | 330150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3354 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10378520000 | 59948849 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 261000 | 260750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3355 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10378626000 | 60102759 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD) [PL] | 916250 | 916250 | 916250 | 916250 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3356 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10379140000 | 60090437 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) [PL] | 12241100 | 10225350 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3357 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10379781000 | 54871927 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) [PL] | 12918200 | 6281600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3358 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10379946000 | 60103133 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) [PL] | 7055000 | 1186000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3359 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10379971000 | 54773078 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3360 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10380317000 | 54773080 | Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) | 125190 | 125000 | 125000 | 125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 381-400 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |