MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,441-3,460 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10412789000 | 60337211 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 7500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3442 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10412798000 | 60337193 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 3352300 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3443 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10412803000 | 60337176 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3444 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10412807000 | 60337137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 1540750 | 1540750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3445 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10412810000 | 60337152 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 007 Evaluasi | 16717000 | 16717000 | 16717000 | 16717000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3446 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10412899000 | 60342081 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (01.2.02.0007) | 10276550 | 10276350 | 10276350 | 10276350 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3447 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413030000 | 60341844 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (01.2.02.0007) | 5607450 | 5607450 | 5607450 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3448 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413106000 | 60345940 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 45995750 | 45995750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3449 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413276000 | 55171494 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (1.02.01.2.08.03) | 27750000 | 15422000 | 15422000 | 15422000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3450 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413350000 | 60028431 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 3556324800 | 3556324800 | 3556324800 | 3556324800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3451 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413389000 | 55145673 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (1.02.01.2.06.0006) | 8000000 | 7665000 | 7665000 | 7665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3452 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10413838000 | 55163965 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (1.02.01.2.06.01) | 14500000 | 14354200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3453 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10416120000 | 60345965 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3819500 | 3819500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3454 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10416164000 | 60346004 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6877500 | 6877500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3455 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10416295000 | 60346040 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 3855750 | 3855750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3456 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10416401000 | 54570114 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 651750 | 651750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3457 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10416926000 | 55734633 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 9918500 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3458 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10416943000 | 55734627 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | 29289750 | 17550000 | 17550000 | 17550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3459 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10418451000 | 59863084 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 988650 | 988600 | 988600 | 988600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3460 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10418472000 | 54772397 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 1490750 | 1490750 | 1490750 | 1490750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 381-400 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |