MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,481-3,500 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10437543000 | 60029660 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 4301100 | 4301100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3482 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10437967000 | 60553509;61972297 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 1455000 | 1455000 | 1455000 | 1455000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3483 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10438631000 | 61972562;60559987 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan/Bagian Adbang) | 10107500 | 10107500 | 10107500 | 10107500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3484 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10438678000 | 54355816 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 109050 | 109050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3485 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10438791000 | 54355818 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 1355400 | 1355400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3486 | 2025 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10438910000 | 60552117;61032492 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan/Bagian Adbang) | 6900000 | 6900000 | 6900000 | 6900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3487 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10438988000 | 60028094 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2028200 | 2028200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3488 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10439161000 | 54921847 | Belanja Pemeliharaan Sarana dan ALat Kesehatan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 22000000 | 11264010 | 4110726 | 4110726 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3489 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10439280000 | 58991190 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Laptop) Puskesmas Lembeyan | 11800000 | 10450000 | 4180000 | 10450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3490 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10439462000 | 60393553 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (01.02.02.2.02.0034) | 33566500 | 33566500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3491 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10439624000 | 58990655 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin(Peralatan Rumah Tangga dan perlengkapan kantor lainnya) BLUD Puskesmas Lembeyan | 54351400 | (not set) | 11500000 | 11500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3492 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10440411000 | 59850899 | Belanja reagen (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 47600000 | 43173600 | 43173600 | 43173600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3493 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10440455000 | 59850883 | Belanja Cetak (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 27192250 | 18343750 | 18343750 | 18343750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3494 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10442041000 | 54355821 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3495 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10443110000 | 60028249 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 331750 | 331750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3496 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10443617000 | 54404390 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 36263400 | 9250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3497 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445385000 | 55873769 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan BLUD Puskesmas Takeran | 62000000 | 29500000 | 29500000 | 29500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3498 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445664000 | 55855350 | Belanja Tagihan Listrik BLUD - Puskesmas Takeran | 54162000 | 33506580 | 30547484 | 30547484 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3499 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445697000 | 55855295 | Belanja Tagihan Telepon BLUD - Puskesmas Takeran | 2000000 | 902913 | 827594 | 827594 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3500 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10445775000 | 55854620 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD - Puskesmas Takeran | 51140000 | 40714750 | 33437250 | 33437250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 381-400 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |