MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,521-3,540 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10463256000 | 59957797 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rutin Jalan Wilayah IV | 2064000 | 2064000 | 2064000 | 2064000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3522 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463434000 | 54006427 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 13800000 | 3442840 | 3442840 | 3442840 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3523 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463456000 | 54006426 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 15000000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3524 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10463693000 | 54442581 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (OPT) | 1007650 | 1007650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3525 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463902000 | 54006306 | Belanja Tagihan Telepon (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 6080750 | 1030500 | 1030500 | 1030500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3526 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463905000 | 54006308 | Belanja Tagihan Air (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 6300000 | 315750 | 315750 | 315750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3527 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10463906000 | 54006307 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 40119250 | 6117500 | 6117500 | 6117500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3528 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10464117000 | 54399778 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3529 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10464945000 | 60697682 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (POST MARKET 4.2.6.1) | 1247750 | 1247750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3530 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10464984000 | 59791762 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (DPI) (Pembenah Tanah Organik/Asam Humat) (DPI) | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3531 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10465008000 | 59781012 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TP 2) | 1584800 | 700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3532 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10465191000 | 54428300 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TP 1) | 3207800 | 2351000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3533 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10465371000 | 54404392 | Belanja Pipa-Pipa Lainnya (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 470550 | 470550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3534 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10465384000 | 59827298 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Pembenah Tanah Organik)/Asam Humat (TP1) | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3535 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10465801000 | 54521766 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 4250000 | 3005000 | 3005000 | 3005000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3536 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10465931000 | 54542443 | Belanja Perlengkapan Dinas - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 44200000 | 44200000 | 44200000 | 44200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3537 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466188000 | 54008217 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana) | 3861750 | 580800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3538 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466263000 | 54009131 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota) | 6952500 | 2198500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3539 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466329000 | 54008292 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota) | 8120000 | 6259000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3540 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10466394000 | 54009837 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan) | 12000000 | 4500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |