MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,581-3,600 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10459230000 | 60355784 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4085150 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3582 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459671000 | 54665371 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3485000 | 3445100 | 3445000 | 3445000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3583 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459673000 | 54613299 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29380000 | 29320000 | 29320000 | 29320000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3584 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459675000 | 54575587 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat ( UKBM ) | 8388000 | 8388000 | 8388000 | 8388000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3585 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459676000 | 54574660 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 21415500 | 21389400 | 21389400 | 21389400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3586 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459677000 | 54574417 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reprodukasi | 23067000 | 23067000 | 23067000 | 23067000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3587 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10459993000 | 59916700 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 1011150 | 917000 | 917000 | 917000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3588 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460001000 | 59491254 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 592500 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3589 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460004000 | 59491256 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 1680700 | 1672000 | 1672000 | 1672000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3590 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460008000 | 59491260 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 79018280 | 67330000 | 67330000 | 67330000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3591 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460012000 | 56257565 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 5000000 | 4821000 | 4821000 | 4821000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3592 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461159000 | 59454437 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Gonggang | 73679200 | 67254900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3593 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461166000 | 59428482 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos UPTD Pengairan Gonggang | 1777500 | 1400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3594 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461174000 | 59428396 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian UPTD Pengairan Gonggang | 4698500 | 4080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3595 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461178000 | 59428123 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas UPTD Pengairan Gonggang | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3596 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461183000 | 59428015 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Gonggang | 5879300 | 2542400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3597 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461190000 | 59427838 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya UPTD Pengairan Gonggang | 3975000 | 3975000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3598 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461194000 | 56949557 | Belanja bahan- bahan Pelumas UPTD Pengairan Gonggang | 3352500 | 3352500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3599 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10461769000 | 60090616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) [PL] | 3744300 | 3744300 | 3744300 | 3744300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3600 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10461961000 | 60089839 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan) [PL] | 490700 | 490700 | 490700 | 490700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 381-400 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |