MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,601-3,620 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10474067000 | 54306656 | Belanja Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 10366394 | 6229297 | 6229297 | 6229297 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3602 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10474078000 | 54306899 | Belanja Suku Cadang Alkes (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 11761770 | 8618500 | 1281700 | 1281700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3603 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475750000 | 55160599 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas BLUD Puskesmas Maospati | 12000000 | 8250000 | 7050000 | 7050000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3604 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475794000 | 55685672 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 40000000 | 20823530 | 20823530 | 20823530 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3605 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475805000 | 55685524 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 4000000 | 1937000 | 1937000 | 1937000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3606 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475816000 | 55167825 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Maospati | 600000 | 316903 | 316903 | 316903 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3607 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10475928000 | 55162449 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos BLUD Puskesmas Maospati | 2500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3608 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476285000 | 55167965 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD Puskesmas Maospati | 300000 | 75400 | 75400 | 75400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3609 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476292000 | 55167703 | - Belanja jasa pengiriman/Pengelolaan sampah Medis BLUD Puskesmas Maospati | 12000000 | 6602717 | 6602717 | 6602717 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3610 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476304000 | 55168397 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan BLUD Puskesmas Maospati | 52500000 | 38250000 | 38250000 | 38250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3611 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476315000 | 55168441 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus BLUD Puskesmas Maospati | 40000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3612 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10476319000 | 55168574 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer BLUD Puskesmas Maospati | 10000000 | 4525000 | 4525000 | 4525000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3613 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10477714000 | 60372097 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 02.2.02.0018 | 41271050 | 34014350 | 37679350 | 37679350 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3614 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10478017000 | 54815883 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 02.2.02.0018 | 6777000 | 6777000 | 6777000 | 6777000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3615 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10478294000 | 54883013 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 05.2.02.0001 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3616 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10480710000 | 55170656 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin AC BLUD Puskesmas Maospati | 4000000 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3617 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10483215000 | 55858184 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BLUD Puskesmas Takeran | 5000000 | 3415000 | 3415000 | 3415000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3618 | 2025 | SEKRETARIAT DPRD | 10487792000 | 55951589 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 536200000 | 536200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3619 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10492565000 | 59779535 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat-hibah koni (PORA-Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten kota) | 582500 | 582500 | 582500 | 582500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3620 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10492892000 | 56986182 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-hibah koni (PORA-Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten kota) | 519250 | 519250 | 519250 | 519250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |