MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,641-3,660 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10500232000 | 60956625 | Belanja Makanan pasien Rawat Inap(BLUD Kawedanan Induk) | 78000000 | 27125000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3642 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10500943000 | 55101015 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 26400000 | 26400000 | 26400000 | 26400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3643 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10502305000 | 59851275 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Modal ALKES)Puskesmas Lembeyan | 47868400 | 1878000 | 1878000 | 1878000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3644 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10502376000 | 59984507 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Tukang Batu Sistem Drainase Wilayah IV ) | 11124000 | 11102400 | 11102400 | 11102400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3645 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10503666000 | 55101014 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 13680800 | 13680800 | 13680800 | 13680800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3646 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10505261000 | 60868204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 05.2.03.0001 | 41114000 | 21062500 | 13187500 | 13187500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3647 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10505367000 | 60370924 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05.2.03.0001 | 24995000 | 11250000 | 11250000 | 11250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3648 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10506235000 | 54615658 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut (PL) | 471500000 | 122590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3649 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10506291000 | 58249366 | Belanja Konsultansi Penyusunan Regulasi/Perbup/RBA (PL) | 410000000 | 92585655 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3650 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10508275000 | 54500584 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 9240700 | 7393050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3651 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10508299000 | 58986935 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 6209300 | 4975000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3652 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10508927000 | 55607604 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas BLUD - Puskesmas Takeran | 3989150 | 3117950 | 3117950 | 3117950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3653 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512108000 | 60795860 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (silpa) | 1980000 | 1980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3654 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512109000 | 60795569 | Belanja Pemeliharaan BLUD Puskesmas Parang | 72620000 | 50123000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3655 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512112000 | 60795546 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD Puskesmas Parang | 34077500 | 24116200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3656 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512114000 | 60795500 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD Puskesmas Parang | 92328000 | 66745500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3657 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512117000 | 60795450 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah BLUD Puskesmas Parang | 32400000 | 18878128 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3658 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512118000 | 60795328 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor BLUD Puskesmas Parang | 27085700 | 17284600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3659 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512119000 | 60795190 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover BLUD Puskesmas Parang | 19995400 | 9739600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3660 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10512120000 | 60795136 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor BLUD Puskesmas Parang | 30039350 | 14586500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |