MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,861-3,880 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10554572000 | 54423934 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5882300 | 5762000 | 5762000 | 5762000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3862 | 2025 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10554573000 | 60830304 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 1832500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3863 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10554718000 | 55188173 | (BANGMAT - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor) Belanja Jasa Kalibrasi | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3864 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10554744000 | 54423944 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 10164500 | 9835000 | 9835000 | 9835000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3865 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10555028000 | 54423933 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 6694050 | 6694000 | 6694000 | 6694000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3866 | 2025 | KELURAHAN TINAP | 10555081000 | 54423935 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 26336500 | 26310000 | 26310000 | 26310000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3867 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555381000 | 60898862 | Belanja ATK (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 276850 | 276850 | 276850 | 276850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3868 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555385000 | 60898838 | Belanja Bahan Cetak (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 50050 | 50050 | 50050 | 5050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3869 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555390000 | 60898872 | Belanja Perlengkapan Dinas (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 1964000 | 1964000 | 1964000 | 1964000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3870 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555393000 | 60898882 | Belanja Suvenir/Cendera Mata (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 934600 | 934600 | 934600 | 934600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3871 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555398000 | 60898828 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PNF - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan) | 2089050 | 2089050 | 2089050 | 2089050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3872 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555637000 | 60898950 | Belanja Benda Pos (PNF-Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) | 177750 | 177750 | 177750 | 177750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3873 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555640000 | 60898906 | Belanja ATK HAI (PNF-Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) | 527550 | 527550 | 527550 | 527550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3874 | 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10555645000 | 60898900 | Belanja Bahan Cetak HAI (PNF-Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan) | 47600 | 47600 | 47600 | 47600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3875 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557462000 | 59968296 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Gandong | 24133500 | 24133500 | 24133500 | 24133500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3876 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557883000 | 56569601 | Tukang Batu UPTD Pengairan Gandong | 5253000 | 5253000 | 5253000 | 5253000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3877 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557891000 | 56570056 | Pembantu Tukang Batu Terampil UPTD Pengairan Gandong | 9810000 | 9810000 | 9810000 | 9810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3878 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557896000 | 59762480 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Gandong | 479850 | 479850 | 479850 | 479850 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3879 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10557902000 | 59762464 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPTD Pengairan Gandong | 745600 | 745600 | 745600 | 745600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3880 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10558934000 | 54947554 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (BLUD) | 9000000 | 4803140 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 381-400 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |