MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,881-3,900 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565233000 | 55987345 | Belanja Pemeliharaan Komputer,Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer (BLUD) | 10100000 | 1800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3882 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10565236000 | 59929665 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 1694500 | 1099500 | 1099500 | 1099500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3883 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565285000 | 55108635 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional 02.33) | 5250000 | 5250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3884 | 2025 | KECAMATAN PONCOL | 10565392000 | 54217605 | Photo Copy (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 226800 | 226800 | 226800 | 226800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3885 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10565478000 | 60018840 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Kelurahan Maospati) | 69000000 | 69000000 | 69000000 | 69000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3886 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10565479000 | 60944849 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 8295000 | 8295000 | 8295000 | 8295000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3887 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10565482000 | 60945616 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3888 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10565483000 | 60945530 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan/Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1694050 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3889 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10566932000 | 54630747 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Kec. Maospati (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) | 28939570 | 28939570 | 28939570 | 28939570 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3890 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10567066000 | 54630745 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kec. Maospati (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) | 8020000 | 8020000 | 8020000 | 8020000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3891 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10567229000 | 59014581 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 14073600 | 14073600 | 14073600 | 14073600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3892 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10567507000 | 54736985 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD Puskesmas Sukomoro | 1595000 | 210000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3893 | 2025 | KECAMATAN PONCOL | 10567784000 | 57257170 | Tenaga Operasional/Teknis (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 23000000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3894 | 2025 | KECAMATAN PONCOL | 10567807000 | 54602943;54602944;54602941;54602942 | Cat Tembok (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya),Kepala Tukang Cat (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya),Kaca (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya),Plamir Tembok (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) | 18335950 | 18335950 | 18335950 | 18335950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3895 | 2025 | KECAMATAN PONCOL | 10567921000 | 60939283;60939198 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan),Tumpeng Nasi Putih (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 8625750 | 8625750 | 8625750 | 8625750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3896 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10570647000 | 60639252 | Belanja Obat-obatan-Obat-obatan Lainnya- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 117431694 | 117431055 | 117431055 | 117431055 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3897 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10570673000 | 54736551 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran BLUD Puskesmas Sukomoro | 3164250 | 3159000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3898 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10570677000 | 59687589 | Belanja Transaksi Jasa Keuangan BLUD Puskesmas Sukomoro | 704400 | 363800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3899 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10570680000 | 60079726 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD Puskesmas Sukomoro | 8150000 | 8050000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3900 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10570683000 | 60945839 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak BLUD Puskesmas Sukomoro | 14147000 | 4348000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |