MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 4,021-4,040 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604557000 | 54629447 | Belanja Tagihan Listrik Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 15845176 | 15844500 | 15844500 | 15844500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4022 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10604678000 | 61507719 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Pengembangan Aplikasi) | 30000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4023 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604725000 | 54630973 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 31680200 | 31666400 | 31666400 | 31666400 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4024 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10604846000 | 60889112 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kec. Maospati (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 1400000 | 1228000 | 1228000 | 1228000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4025 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605168000 | 59017898 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 7982500 | 7982500 | 7982500 | 7982500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4026 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10605205000 | 60918139 | Belanja Jasa Iklan dan Publikasi (Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota) | 39880000 | 4220000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4027 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605235000 | 60088673 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 21517500 | 21175950 | 21175950 | 21175950 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4028 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605307000 | 60793859 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 16242650 | 15807177 | 15807177 | 15807177 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4029 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10605325000 | 60929877 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko) | 2044000 | 900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4030 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10605338000 | 60794900 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Operasional Pelayanan Puskesmas Goranggareng Taji | 11679650 | 10859796 | 10859796 | 10859796 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4031 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10607593000 | 60370924 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05.2.03.0001 | 24995000 | 16381000 | 16381000 | 16381000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4032 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10607866000 | 61801124 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor - Opsen PKB ( Pendataan - Pendataan ) - LANGSUNG | 1925000 | 1925000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4033 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10607933000 | 61717464 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengembangan Aplikasi) | 10944500 | 3820150 | 3820150 | 3820150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4034 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 10607949000 | 60642910 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Pemeliharaan Rutin Jalan ) | 94041600 | 11655000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4035 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10607987000 | 61717459 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pengembangan Aplikasi) | 2751450 | 1923900 | 1923900 | 1923900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4036 | 2025 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 10608205000 | 61834736 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1817000 | 1817000 | 1817000 | 1817000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4037 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10609566000 | 61655174 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Penyelenggaraan SPBE) | 522750 | 522750 | 522750 | 522750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4038 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10609658000 | 61788818 | Belanja Makan dan Minum Rapat ( Pendataan - Analisa ) Langsung | 14640000 | 3940000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4039 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10609916000 | 61717462 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Promosi Literasi SPBE) | 1044550 | 547850 | 547850 | 547850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4040 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10609953000 | 61543966 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Promosi Literasi SPBE) | 393050 | 175000 | 175000 | 175000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |