MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,381-4,400 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640345000 | 61566004 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kemitraan Komunikasi dengan KIM-PL) | 1722550 | 1715500 | 1715500 | 1715500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4382 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640347000 | 60926597 | Belanja Tagihan Telepon UPTD Puskesmas Kartoharjo | 2400000 | 1183152 | 1183152 | 1183152 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4383 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640366000 | 60925102 | Belanja BBM Pusling dan Rujukan UPTD Puskesmas Kartoharjo | 10000000 | 7050000 | 7050000 | 7050000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4384 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640375000 | 61569260 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1210350 | 1209000 | 1209000 | 1209000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4385 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640385000 | 54847195 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1846050 | 1819500 | 1819500 | 1819500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4386 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640392000 | 56463749 | Belanja Pengisian Tabung Gas / Oksigen UPTD Puskesmas Kartoharjo | 2047500 | 1095000 | 1095000 | 1095000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4387 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640414000 | 60926229 | Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan UPTD Puskesmas Kartoharjo | 38500000 | 31800000 | 31800000 | 31800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4388 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640440000 | 54847201 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 610000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4389 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640449000 | 61569342 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1380000 | 1325000 | 1325000 | 1325000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4390 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640452000 | 54847207 | Jasa Servis Pemancar Radio (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4391 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640457000 | 61569300 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 10000000 | 9850000 | 9850000 | 9810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4392 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640683000 | 54847202 | Belanja Tagihan Telepon (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 756000 | 740016 | 740016 | 740016 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4393 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640685000 | 54847200 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Pengelolaan Media Komunikasi Publik) | 2520000 | 2520000 | 2520000 | 2520000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4394 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10641552000 | 56423403 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 34000000 | 31083250 | 31083250 | 31083250 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4395 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10642004000 | 60337329 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat1.02.02.2.02.0045 | 7441500 | 7441500 | 7441500 | 7441500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4396 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10642067000 | 60054618 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 70000000 | 62500000 | 62500000 | 62500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4397 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10642141000 | 54006476 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 30800000 | 7484930 | 7484930 | 7484930 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4398 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10642209000 | 60951352 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 50000000 | 16199900 | 16199900 | 16199900 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4399 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10642292000 | 54006481 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 15000000 | 5349849 | 5349849 | 5349849 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4400 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10642400000 | 54420621 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan) | 568800 | 480000 | 480000 | 480000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 381-400 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |