MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,401-4,420 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10642544000 | 54006478 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan) | 9200000 | 6479000 | 6479000 | 6479000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4402 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10642686000 | 54006424 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4403 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10642736000 | 54006426 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 15000000 | 7168800 | 5268800 | 5268800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4404 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10642764000 | 54353010 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 6394100 | 6394100 | 6394100 | 6394100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4405 | 2025 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10642773000 | 54006427 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 13800000 | 2318510 | 2318510 | 2318510 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4406 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10642800000 | 54353011 | Belanja Sewa Alat Musik (Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) | 22022700 | 22022700 | 22022700 | 22022700 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4407 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10642893000 | 54352166 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan) | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4408 | 2025 | KELURAHAN MANGGE | 10642927000 | 54351749 | Belanja Tagihan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 8584000 | 7374065 | 7374065 | 7374065 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4409 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10643342000 | 59857128 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga) - PPAPS | 888850 | 888700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4410 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10643567000 | 59857133 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga) - PPAPS | 1575000 | 1575000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4411 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10643975000 | 59853538 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal) - PPAPS | 1194250 | 1172900 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4412 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10644047000 | 54017478 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal) - PPAPS | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4413 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10644302000 | 60939795 | BELANJA MODAL (BLUD) | 193614006 | 990000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4414 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10644357000 | 60904552 | Belanja Modal Personal Komputer (Laptop) BLUD UPTD Puskesmas Lembeyan | 11800000 | 11011000 | 11011000 | 11011000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4415 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10644389000 | 61699422 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Relasi Media) | 2974066 | 2803000 | 2803000 | 2803000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4416 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10644397000 | 61699404 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Relasi Media) | 2243000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4417 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10644402000 | 61699336 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Relasi Media) | 3514500 | 3312500 | 3312500 | 3312500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4418 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10644409000 | 61699288 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (Relasi Media) | 9486900 | 9486000 | 9486000 | 9486000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4419 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10644414000 | 61688398 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Relasi Media) | 36350 | 36350 | 36350 | 36350 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4420 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10644417000 | 61688079 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (Relasi Media) | 6431050 | 6420000 | 6420000 | 6420000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 381-400 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |