MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,461-4,480 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10647206000 | 61716702 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 2627934 | 2627500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4462 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10647294000 | 54710295 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 5473200 | 5473200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4463 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10647618000 | 61633252 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 2748750 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4464 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10647888000 | 61687389 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 11720000 | 10735000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4465 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10648102000 | 54105468 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 355500 | 350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4466 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10648264000 | 60853693 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD ) | 1900000 | 903000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4467 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10648277000 | 60813565 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal)-PPAPS | 13500000 | 9000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4468 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10648721000 | 60098615 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 118500 | 118500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4469 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10648780000 | 60098625 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 700000 | 700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4470 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10648817000 | 60822863 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang) - PPAPS | 28000000 | 20000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4471 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10648851000 | 56423854 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 59800000 | 55200000 | 55200000 | 55200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4472 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10648880000 | 61773918 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi) [PL] | 42762500 | 36324750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4473 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10649194000 | 54034021 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film ( Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang ) - PPAPS | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4474 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10649322000 | 56423543 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 27600000 | 27600000 | 27600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4475 | 2025 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10649456000 | 60925470 | Belanja makanan dan minuman tamu ( BLUD Kawedanan) | 8000000 | 2480700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4476 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10649510000 | 60822225 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang)-PPAPS | 1789000 | 1788900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4477 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10649616000 | 56423732 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | 27600000 | 27600000 | 27600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4478 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10649716000 | 59995011 | Belanja Pengisian tabung Gas / Oksigen ( SILPA BLUD 2024 - PL - Puskesmas Panekan ) | 4430000 | 3630000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4479 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10649892000 | 56423963 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak ( Foto Copy ) | 3733450 | 3733200 | 3733200 | 3733200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4480 | 2025 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10650120000 | 61487357 | Belanja Pemeliharaan Sarana Gedung BLUD PKM LEMBEYAN | 30000000 | 950000 | 950000 | 950000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 381-400 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |