MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,581-4,600 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10658499000 | 55007396 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 29900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4582 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10658602000 | 55007397 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 29900000 | 29900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4583 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10658642000 | 54110446 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 9140000 | 9105500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4584 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10658722000 | 55008651 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | 29900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4585 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10658797000 | 55008661 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 29900000 | 29900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4586 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10658830000 | 54847317 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Penyusunan Konten) | 7000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4587 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10658990000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD) jasa aplikasi simpus | 123249200 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4588 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659049000 | 61690560 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Diseminasi Informasi) | 400000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4589 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659069000 | 61690771 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Diseminasi Informasi) | 504450 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4590 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659102000 | 61691025 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Diseminasi Informasi) | 2500000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4591 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10659127000 | 60845222 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan SiLPA ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 22500000 | 12200000 | 12200000 | 12200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4592 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659154000 | 61691266 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Diseminasi Informasi) | 270000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4593 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659163000 | 61691427 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Diseminasi Informasi) | 1165000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4594 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659175000 | 61691537 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Diseminasi Informasi) | 130950 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4595 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659185000 | 61691674 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Diseminasi Informasi) | 30000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4596 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659196000 | 61691810 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Diseminasi Informasi) | 375000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4597 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659202000 | 61691984 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Diseminasi Informasi) | 600000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4598 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659207000 | 61692170 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Diseminasi Informasi) | 3000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4599 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10659213000 | 62103914 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penyediaan Data dan Informasi Keluarga)- PPAPS | 11296250 | 2932000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4600 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659215000 | 61692339 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Diseminasi Informasi) | 4686350 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 381-400 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |