MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,601-4,620 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659223000 | 61692436 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (Diseminasi Informasi) | 1100000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4602 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10659326000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD) PENGELOLAAN SAMPAH | 123249200 | 8838333 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4603 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10659495000 | 60939833 | Belanja barang dan jasa (BLUD)moderator dan panitia prolanis | 123249200 | 4050000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4604 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10659830000 | 60354124 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat) | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4605 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10659848000 | 60354152 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat) | 111660000 | 111660000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4606 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10659970000 | 61346822 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 14000000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4607 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10659985000 | 54841659 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota) | 70919 | 70000 | 70000 | 70000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4608 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660016000 | 54839872 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise (Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah) | 64380000 | 43100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4609 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660037000 | 61982033 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 15000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4610 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10660089000 | 60906453 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 342250900 | 308745000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4611 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660095000 | 60918222 | Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4612 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660097000 | 61563613 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 20000000 | 18085700 | 18085700 | 18085700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4613 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10660118000 | 60353876 | Belanja Makanan dan Minuman pada Aktivitas Lapangan (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 9360000 | 2266300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4614 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10660143000 | 61277151 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih BLUD ( Puskemas Panekan ) | 47700000 | 45375000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4615 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660178000 | 54836869 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1124550 | 598500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4616 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660219000 | 61982006 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4617 | 2025 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10660250000 | 61395818 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 38319000 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4618 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660260000 | 54836870 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1185000 | 592500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4619 | 2025 | KELURAHAN KARANGREJO | 10660291000 | 55067842 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 99750 | 99750 | 99750 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4620 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10660324000 | 54781807 | Belanja Benda Pos (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 3000000 | 200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 381-400 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |