MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,661-4,680 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10664783000 | 61272189 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4662 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10664790000 | 60911160 | Belanja Tagihan Air | 3000000 | 972250 | 210250 | 210250 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4663 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10664867000 | 60911143 | Belanja Tagihan Telepon | 1500000 | 234000 | 117000 | 117000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4664 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10664946000 | 59017995 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 9786000 | 4893000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4665 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10664951000 | 61273474 | Belanja Pemeliharaan Komputer-PeralatanKomputer-Peralatan Personal Komputer - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 10000000 | 650000 | 650000 | 650000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4666 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665094000 | 61270591 | Belanja Bahan Baku Bangunan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 43200000 | 25935000 | 25935000 | 25935000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4667 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665235000 | 61272684 | Belanja Perlengkapan Dinas - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 80810000 | 36515650 | 36515650 | 36515650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4668 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665348000 | 61273581 | Belanja Pemeliharaan Gedung & Kantor - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 97000000 | 10120000 | 10120000 | 10120000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4669 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665452000 | 61272561 | Belanja Pengisian APAR - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3020000 | 1405000 | 1405000 | 1405000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4670 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665541000 | 61273273 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (giro) - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1400000 | 300000 | 300000 | 300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4671 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10665923000 | 57200956 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 2520000 | 2160000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4672 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10666301000 | 54337326 | Belanja Tagihan Telepon (Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 469900 | 308035 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4673 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10666430000 | 54337324 | Belanja Tagihan Air (sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 4202000 | 2037900 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4674 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667036000 | 60053883 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kel.Mranggen | 2141050 | 1949000 | 1949000 | 1949000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4675 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667060000 | 60053939 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kel.Mranggen | 1057200 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4676 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667087000 | 60954406 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg.Evaluasi Kelurahan Mranggen | 1832500 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4677 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667097000 | 60954418 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu Keg.Evaluasi Kelurahan Mranggen | 1766000 | 1738500 | 1738500 | 1738500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4678 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667107000 | 60954329 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Kel.Mranggen | 690000 | 380000 | 380000 | 380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4679 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667116000 | 53965090 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Kel.Mranggen | 730000 | 700000 | 700000 | 700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4680 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667131000 | 60954013 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer PL Kel.Mranggen | 215900 | 208000 | 208000 | 208000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 381-400 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |