MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 5,021-5,040 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747831000 | 60954727 | Belanja Token Listrik Aula Pertemuan Kelurahan Mranggen | 1539200 | 1507000 | 1507000 | 1507000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 5022 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747839000 | 60954945 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kel.Mranggen | 5910500 | 5878200 | 5878200 | 5878200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5023 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747845000 | 60954898 | Belanja Jasa Tenaga Penangnan Prasarana dan Sarana Umum Kel.Mranggen | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5024 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747863000 | 60954807 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg. Pemberdayaan Masyarakat EPL Kel.Mranggen | 7260000 | 7260000 | 7260000 | 7260000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5025 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747872000 | 60053923 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kel.Mranggen | 6407500 | 6382500 | 6382500 | 6382500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5026 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747877000 | 60053904 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kel.Mranggen | 6407500 | 6382500 | 6382500 | 6382500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5027 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10747934000 | 60954385 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Kel.Mranggen | 1000000 | 438500 | 438500 | 438500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 5028 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748081000 | 61501372 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya (SILPA BLUD - Puskesmas Panekan) | 15000000 | 11846000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5029 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748267000 | 59057837 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Gizi Masyarakat - PL - Puskesmas Panekan ) | 4104800 | 4104800 | 4104800 | 4050000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5030 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748351000 | 59057975 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD ( Puskesmas Panekan ) - PL | 12000000 | 11338650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 5031 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748451000 | 59057822 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - PL - PKM Panekan ) | 29707500 | 28915300 | 28915300 | 28915300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5032 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748465000 | 59057804 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BOK - Penyakit Menular dan tidak menular - PL - PKM PANEKAN ) | 18861250 | 17482050 | 17482050 | 17482050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5033 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748477000 | 59057889 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - Pelayanan Kesehatan Reproduksi - PL- PKM Panekan ) | 10659750 | 10659750 | 10659750 | 10659750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5034 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748491000 | 59057857 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( BOK - UKBM - PL - PKM Panekan ) | 7130650 | 7129800 | 7129800 | 7129800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5035 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748830000 | 62180635 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan BLUD ( Puskesmas Panekan ) | 351295900 | 41850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5036 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10748929000 | 62192396 | Belanja Fotocopi dan Cetak BLUD ( Puskesmas Panekan ) - PL | 34500000 | 8588800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 5037 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10749048000 | 60944454 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas BLUD Puskesmas Maospati | 14000000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 5038 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10749130000 | 60945666 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Maospati | 31000000 | 5378580 | 5378580 | 5360000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 5039 | 2025 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10749146000 | 60943564 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Maospati | 3000000 | 92000 | 92000 | 92000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 5040 | 2025 | PUSKESMAS PANEKAN | 10749617000 | 54368468 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( BOK - UKBM - PL - PKM PANEKAN ) | 1267350 | 1267350 | 1267350 | 1267350 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 381-400 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |