MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 501-520 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5409255 | 48332590 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (IKP-HUMAS) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 502 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5410255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 2562000 | 2562000 | 2562000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 503 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5411255 | 48332427 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (IKP-HUMAS) | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 504 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5412255 | 48330237 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (IKP-HUMAS) | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 505 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5413255 | 48333380 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (IKP-HUMAS) | 2803750 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 506 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5414255 | 48330051 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (IKP-HUMAS) | 573100 | 573000 | 573000 | 573000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 507 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5415255 | 48330608 | Belanja Sewa Hotel (IKP-HUMAS) | 664000 | 664000 | 664000 | 664000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 508 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5416255 | 48454451 | Belanja Tagihan Listrik SEKRE | 212581554 | 147999336 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 509 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5419255 | 47552272 | Belanja Tagihan Telepon | 433200 | 171785 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 510 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5420255 | 47552273 | Belanja Tagihan Listrik | 19566800 | 3203600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 511 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5421255 | 47552021 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 512 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5422255 | 47551955 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 30069800 | 9200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 513 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5426255 | 47553153 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 582800 | 582800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 514 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5437255 | 47552624 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 2196200 | 2196200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 515 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5438255 | 47552623 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 516 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5439255 | 47552621 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 250800 | 250800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 517 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5440255 | 47552620 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8023000 | 2427300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 518 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5441255 | 47552335 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 93200 | 92300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 519 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5442255 | 47552334 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 36000000 | 15000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 520 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 5443255 | 47552333 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 19500000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 381-400 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |