MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 601-620 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5529255 | 47810083 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 2584600 | 253600 | 253600 | 253600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 602 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5530255 | 47696741 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 9815000 | 4907500 | 4907500 | 4907500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 603 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5533255 | 47696740 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 1584900 | 792450 | 792450 | 792450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 604 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5535255 | 46301283 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 35455000 | 14634010 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 605 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5536255 | 51913450 | Belanja Makan dan MInum Aktivitas Lapangan | 3280000 | 1131000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 606 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5537255 | 47737101 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 1890550 | 1890550 | 1890550 | 1890550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 607 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5538255 | 48726566 | Belanja BBM ,Materai dan Cek Giro BLUD | 17600000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 608 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5539255 | 48726566 | Belanja BBM ,Materai dan Cek Giro BLUD | 17600000 | 14603800 | 3659000 | 3659000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 609 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5540255 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 610 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5541255 | 48718621 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ambulan dan Pusling | 30000000 | 3165000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 611 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5542255 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 7164479 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 612 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5543255 | 48711797 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 28000000 | 1104450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 613 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5544255 | 48718980 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 38000000 | 820000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 614 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5547255 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 1398000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 615 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5548255 | 48729584 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 990250 | 850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 616 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 5549255 | 47990261 | [ bid bang mat ] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan-Penelaah Teknis Kebijakan | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 617 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5550255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 17280000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 618 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5551255 | 48731451 | Belanja Tagihan Air | 1000000 | 542750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 619 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5552255 | 48731257 | Belanja Tagihan Telepon | 1500000 | 455749 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 620 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 5555255 | 48731034 | Belanja Tagihan Listrik | 84000000 | 14249106 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 381-400 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |