
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 681-700 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5671255 | 52005706 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu SEKRE | 3046450 | 2592600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
682 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5673255 | 46948190 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (SDP) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
683 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5674255 | 48402149 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 3932000 | 3932000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
684 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5675255 | 48402484 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
685 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5676255 | 46948192 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (SDP) | 3388500 | 3388500 | 3388500 | 3388500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
686 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5677255 | 46948193 | Belanja Sewa Hotel (SDP) | 2656000 | 2656000 | 2656000 | 2656000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
687 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5678255 | 46948191 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (SDP) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
688 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5679255 | 52005378 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat SEKRE | 25687500 | 18695500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
689 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5680255 | 46948139 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (SDP) | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 8750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
690 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5681255 | 46948140 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (SDP) | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
691 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5682255 | 46948141 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (SDP) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
692 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5683255 | 46948142 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (SDP) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
693 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5684255 | 52150314 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2835700 | 2835700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
694 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5686255 | 52156740 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 1409500 | 1409500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
695 | PUSKESMAS TAJI | 5687255 | 49042312 | Belanja tagihan listrik | 65000000 | 14701002 | 14701002 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
696 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5688255 | 47737100 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 13168350 | 13052000 | 13052000 | 13052000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
697 | KELURAHAN KARANGREJO | 5693255 | 48290789 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 195177000 | 165199000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
698 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5697255 | 48602468 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (PPPA) | 1355400 | 1355400 | 1355400 | 1355400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
699 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5698255 | 52075274 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24604800 | 14119800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
700 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5699255 | 51912835 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4544600 | 2272300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 381-400 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
382 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
383 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Sedang Berjalan |
384 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
385 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
386 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
387 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
388 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
389 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
390 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Sedang Berjalan |
391 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Sedang Berjalan |
392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
393 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Sedang Berjalan |
394 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Sedang Berjalan |
395 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Sedang Berjalan |
396 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
397 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
398 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
399 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
400 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |