
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 701-720 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5700255 | 51912905 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4360400 | 2458150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
702 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5701255 | 51721674 | BELANJA OBAT | 142094000 | 46205100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
703 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5702255 | 48398332 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6074950 | 3063000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
704 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5703255 | 52075279 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29358000 | 16741050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
705 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5704255 | 51912877 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8560600 | 2472300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
706 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5705255 | 51912905 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4360400 | 1328100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
707 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5706255 | 51912915 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24943000 | 8549712 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
708 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5707255 | 51912938 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18453600 | 8923900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
709 | INSPEKTORAT | 5708255 | 46860810 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan (Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 4000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
710 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5709255 | 48557410 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan (UMPEG) | 1800000 | 900000 | 900000 | 896000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
711 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5710255 | 48557849 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (UMPEG) | 7994500 | 2842500 | 2842500 | 2780000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
712 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5711255 | 48558325 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (UMPEG) | 349500 | 150000 | 150000 | 150000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
713 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5712255 | 46948136 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SDP) | 26950 | 26950 | 26950 | 26950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
714 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5713255 | 48729249 | Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 33700000 | 23700000 | 23700000 | 23700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
715 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5715255 | 50918436 | Belanja Tagihan Listrik dan Telepon | 35185700 | 21829878 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
716 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5717255 | 50916224 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran dan Isi Tabung Gas | 4671000 | 1530000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
717 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5718255 | 50916177 | Belanja Bahan Cetak | 12073950 | 325000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
718 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5721255 | 50916177 | Belanja Bahan Cetak | 12073950 | 3080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
719 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5722255 | 51911023 | Belanja Modal Alat Kantor | 4907000 | 4900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
720 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5723255 | 48469921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos SEKRE | 1001900 | 649500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 381-400 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
382 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
383 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Sedang Berjalan |
384 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
385 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
386 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
387 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
388 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
389 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
390 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Sedang Berjalan |
391 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Sedang Berjalan |
392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
393 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Sedang Berjalan |
394 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Sedang Berjalan |
395 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Sedang Berjalan |
396 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
397 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
398 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
399 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
400 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |