
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 721-740 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5725255 | 47165094 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 31000000 | 16160000 | 16160000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
722 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5726255 | 47165093 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 31000000 | 16160000 | 16160000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
723 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5727255 | 47165092 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 31000000 | 16160000 | 16160000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
724 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5728255 | 47218328 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 1100000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
725 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5729255 | 48323610 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pusat Data) | 33300000 | 27100000 | 27100000 | 27100000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
726 | PUSKESMAS PARANG | 5730255 | 48612326 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Puskesmas Parang | 1820000 | 1444000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
727 | KELURAHAN MANISREJO | 5731255 | 48310477 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 600000 | 494500 | 494500 | 494500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
728 | KELURAHAN MANISREJO | 5733255 | 48274331 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 550000 | 550000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
729 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5734255 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
730 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5735255 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
731 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5736255 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1688500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
732 | PUSKESMAS PARANG | 5737255 | 51889644 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Parang | 9312850 | 9308350 | 9308350 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
733 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5738255 | 52359282 | Belanja Pemeliharaan ALat Kesehatan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 10000000 | 9435000 | 9435000 | 9435000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
734 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5739255 | 51407463 | Belanja Bahan Obat-obatan II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 41036250 | 19680300 | 19680300 | 19680300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
735 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5741255 | 51913360 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 25953350 | 11179500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
736 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5742255 | 50909519 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53000000 | 966000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
737 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5743255 | 48711797 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 28000000 | 1050000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
738 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5745255 | 50909519 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53000000 | 1788000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
739 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5746255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3226693 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
740 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5747255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 1010000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 381-400 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
382 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
383 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Sedang Berjalan |
384 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
385 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
386 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
387 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
388 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
389 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
390 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Sedang Berjalan |
391 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Sedang Berjalan |
392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
393 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Sedang Berjalan |
394 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Sedang Berjalan |
395 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Sedang Berjalan |
396 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
397 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
398 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
399 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
400 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |