MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 741-760 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5721255 | 50916177 | Belanja Bahan Cetak | 12073950 | 3080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 742 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5722255 | 51911023 | Belanja Modal Alat Kantor | 4907000 | 4900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 743 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5723255 | 48469921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos SEKRE | 1001900 | 649500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 744 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5724255 | 48619360;53490049 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah dan Pengiriman Sampah Domestik | 9715000 | 8638343 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 745 | 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5725255 | 47165094 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 31000000 | 16160000 | 16160000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 746 | 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5726255 | 47165093 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 31000000 | 16160000 | 16160000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 747 | 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5727255 | 47165092 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 31000000 | 16160000 | 16160000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 748 | 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5728255 | 47218328 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 1100000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 749 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5729255 | 48323610 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pusat Data) | 33300000 | 27100000 | 27100000 | 27100000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 750 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5730255 | 48612326 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Puskesmas Parang | 1820000 | 1444000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 751 | 2024 | KELURAHAN MANISREJO | 5731255 | 48310477 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 600000 | 494500 | 494500 | 494500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 752 | 2024 | KELURAHAN MANISREJO | 5733255 | 48274331 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 550000 | 550000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 753 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5734255 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 754 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5735255 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 755 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5736255 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1688500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 756 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5737255 | 51889644 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Parang | 9312850 | 9308350 | 9308350 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 757 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5738255 | 52359282 | Belanja Pemeliharaan ALat Kesehatan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 10000000 | 9435000 | 9435000 | 9435000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 758 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5739255 | 51407463 | Belanja Bahan Obat-obatan II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 41036250 | 19680300 | 19680300 | 19680300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 759 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5741255 | 51913360 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 25953350 | 11179500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 760 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5742255 | 50909519 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53000000 | 966000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 381-400 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |