MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 801-820 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5786255 | 48954563 | Belanja Bahan Isi Tabung Gas BLUD Puskesmas Sidorejo | 1592500 | 350000 | 350000 | 350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 802 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5787255 | 51873450 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium BLUD Puskesmas Sidorejo | 158444950 | 33773970 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 803 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5788255 | 50902547 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan BLUD Puskesmas Sidorejo | 23000000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 804 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5789255 | 48966962 | Belanja Pemeliharaan Komputer BLUD Puskesmas Sidorejo | 15000000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 805 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5790255 | 53490147;51911906 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Ranap | 24772420 | 22896000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 806 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5791255 | 46941468 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Gizi | 156132000 | 16770000 | 16770000 | 16770000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 807 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5792255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 808 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5793255 | 47056462 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12002200 | 1890900 | 1890900 | 1890900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 809 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5794255 | 47058144 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 810 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5795255 | 47058244 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 811 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5796255 | 51873473 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 812 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5797255 | 51873495 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 813 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5798255 | 51873500 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 814 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5799255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 815 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5800255 | 48962471 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sidorejo | 10000000 | 110000 | 110000 | 110000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 816 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5801255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 119769 | 119769 | 119769 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 817 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5803255 | 50899130 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Giro) | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 818 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5804255 | 53132431;48962177 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah BLUD Puskesmas Sidorejo | 8000000 | 4435499 | 4435499 | 4420000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 819 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5805255 | 48961933 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu BLUD Puskesmas Sidorejo | 4680000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 820 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5806255 | 48963175 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia BLUD Puskesmas Sidorejo | 8400000 | 5576800 | 5576800 | 5520000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 381-400 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |