MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 861-880 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5847255 | 46941466 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 9308000 | 2196000 | 2196000 | 2196000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 862 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5848255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 11236200 | 11236200 | 11236200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 863 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5849255 | 52076268 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ibu Anak | 31455000 | 18792000 | 18792000 | 18792000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 864 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5850255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 7686000 | 7686000 | 7686000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 865 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5851255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 866 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5852255 | 47058144;53229578 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 867 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5853255 | 47058244;53229630 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 868 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5854255 | 51873473;53229428 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 869 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5855255 | 53229487;51873495 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 870 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5856255 | 51873500;53229538 | Tenaga Operasional | 26952691 | 12581794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 871 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5857255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 872 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5858255 | 48621736 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Puskesmas Candirejo) | 35415500 | 29252400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 873 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5859255 | 48622517 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Puskesmas Candirejo) | 6805000 | 6805000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 874 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5860255 | 48626841 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer (Puskesmas Candirejo) | 11100000 | 5530000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 875 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5861255 | 51890227 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Puskesmas Parang | 5592000 | 5592000 | 5592000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 876 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5862255 | 51890163 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Parang | 11556800 | 11556800 | 11556800 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 877 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5863255 | 48624942 | Belanja Tagihan Telepon (Puskesmas Candirejo) | 1500000 | 585830 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 878 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5864255 | 48625204 | Belanja Tagihan Air (Puskesmas Candirejo) | 3000000 | 2348250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 879 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5865255 | 48625475 | Belanja Tagihan Listrik (Puskesmas Candirejo) | 25000000 | 19504127 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 880 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5867255 | 48619300 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas (Puskesmas Candirejo) | 14500000 | 14400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 381-400 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |