MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 921-940 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5933255 | 47699126 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya | 5484000 | 5484000 | 5484000 | 5484000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 922 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5934255 | 47817343 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 3930000 | 875000 | 420000 | 420000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 923 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5935255 | 47697271 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1838600 | 1669500 | 1669500 | 1669500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 924 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5936255 | 47697264 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 3312350 | 1655800 | 827900 | 827900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 925 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5937255 | 47699323 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 9462000 | 6686000 | 4700000 | 4700000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 926 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5938255 | 48619052 | Belanja Benda Pos ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 927 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5939255 | 47697269 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 12860000 | 12855000 | 12855000 | 12855000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 928 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5941255 | 47697436 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 7652950 | 7248000 | 7248000 | 7248000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 929 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5942255 | 51980618 | Belanja Makan dan Minuman Pada Fasilitas Kesehatan ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 30732000 | 29448000 | 29448000 | 29448000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 930 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5943255 | 47699575 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 931 | 2024 | KECAMATAN SUKOMORO | 5944255 | 48533662 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 349500 | 348000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 932 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5945255 | 48728151 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 10000000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 933 | 2024 | KECAMATAN SUKOMORO | 5946255 | 48538621 | Kendaraan Pejabat Eselon III | 10000000 | 9996000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 934 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5947255 | 47038141 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 12000000 | 11975000 | 11975000 | 11975000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 935 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5948255 | 48852395 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Domestik (BLUD Puskesmas Karangrejo) | 3600000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 936 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5949255 | 47699133 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1042500 | 890000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 937 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5950255 | 48501021 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (PPAPS) | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 938 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5951255 | 48840296 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 12250000 | 4965000 | 4965000 | 4965000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 939 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5952255 | 47697440 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 1888050 | 1596300 | 1596300 | 1540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 940 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5953255 | 48502571 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (PPAPS) | 10131950 | 10131950 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 381-400 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |