MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,341-1,360 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10038740000 | 53474161 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1342 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10038746000 | 53474148 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1343 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10038863000 | 53474108 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12084800 | 12084000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1344 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10038865000 | 53474153 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1345 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039236000 | 51912485 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UKBM | 29249300 | 29243200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1346 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039238000 | 52076024 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ibu Hamil | 26522250 | 19572000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1347 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039244000 | 51912668 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kesehatan Reproduksi | 12430550 | 12430550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1348 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039246000 | 51912682 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 8136300 | 7989700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1349 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039248000 | 52075979 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kesehatan Ibu dan Anak | 29358000 | 25688250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1350 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039249000 | 51912709 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kesehatan Ibu Bersalin | 4398000 | 4398000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1351 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039250000 | 51912649 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional | 19727000 | 19723650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1352 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039251000 | 51912735 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Surveilans | 8800200 | 8796000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1353 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039525000 | 48966593 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga BLUD Puskesmas Sidorejo | 6000000 | 550000 | 550000 | 550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1354 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039536000 | 53130936 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 80000000 | 79938750 | 79938750 | 79938750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1355 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039579000 | 53174625 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor BLUD Puskesmas Sidorejo | 15000000 | 5684250 | 5684250 | 5684250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1356 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039721000 | 53229089 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6539500 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1357 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040023000 | 53206109 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1358 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040025000 | 53206149 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1359 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040027000 | 53206177 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1360 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040066000 | 53206223 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |