
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,401-1,420 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10064603000 | 53687195 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UKBM | 11123500 | 11123500 | 11123500 | 11123500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1402 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10064647000 | 51905411 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 7147500 | 7110100 | 7110100 | 7110100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1403 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10065744000 | 53817913 | Belanja Natura dan Pakan-Natura (PENYUSUNAN - PROKOPIM - MANUAL) | 168000 | 75000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1404 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10065869000 | 53753962 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (PROTOKOL - PROKOPIM) | 2345000 | 1455000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1405 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10066129000 | 53754088 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Protokol) | 294000 | 294000 | 294000 | 294000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1406 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10066514000 | 53515789 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) | 9854000 | 2340000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1407 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10067113000 | 48627156 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Puskesmas Candirejo) | 3939000 | 3419000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1408 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10068262000 | 53699410 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 418600 | 358800 | 358800 | 358800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1409 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068444000 | 53230006 | Belanja Alkes Penunjang (PL) | 290220000 | 60949600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1410 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10068659000 | 53030646 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 28886000 | 2825000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
1411 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068667000 | 53687627 | Belanja Bahan dan Alat Laboratorium 1 | 1326518000 | 971376961 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1412 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10068681000 | 53149458 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 4452000 | 4452000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1413 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10068737000 | 53030678 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 873750 | 750000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1414 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068868000 | 53687420 | Belanja Bahan dan Alat Radiologi 1 | 51023450 | 22590750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1415 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10068897000 | 53687571 | Belanja Bahan dan Persediaan Alat Listrik/Elektronik | 110000000 | 68276000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1416 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10069902000 | 48330160 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (TiK.A) | 4500000 | 800000 | 800000 | 800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1417 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10069916000 | 52971175 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.A) | 1492600 | 1476750 | 1476750 | 1476750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1418 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10069928000 | 52935506 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.A) | 1448000 | 1074000 | 1074000 | 1074000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1419 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10070276000 | 52817655 | Belanja Cinderamata | 19000000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1420 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10070322000 | 52938204 | Belanja Gas Dapur | 85500000 | 16875000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 381-400 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
382 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
383 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Sedang Berjalan |
384 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
385 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
386 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
387 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
388 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
389 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
390 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Sedang Berjalan |
391 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Sedang Berjalan |
392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
393 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Sedang Berjalan |
394 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Sedang Berjalan |
395 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Sedang Berjalan |
396 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
397 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
398 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
399 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
400 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |