MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,421-1,440 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | INSPEKTORAT | 10054441000 | 53223287 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 80858073 | 73412691 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1422 | INSPEKTORAT | 10054449000 | 53213818;46860163;46859781;46860397;46860229;46860048 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Monev Temuan APIP - BPK RI),Belanja Jasa Tenaga Ahli (Pemberantasan Korupsi),Belanja Jasa Tenaga Ahli - Penegakan Integritas,Belanja Jasa Tenaga Ahli (Perumusan Kebijakan Teknis),Belanja Jasa Tenaga Ahli (Bimtek),Belanja Jasa Tenaga Ahli (Pendampingan dan Asistensi) | 120000000 | 22500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1423 | INSPEKTORAT | 10054454000 | 46860825;46860826 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor),Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 30690000 | 22295000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1424 | INSPEKTORAT | 10054458000 | 46860823;46860824 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6100900 | 3558600 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1425 | INSPEKTORAT | 10054463000 | 46860814 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 1800000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1426 | INSPEKTORAT | 10054469000 | 46860595;46860046;46860626 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pemberantasan Korupsi),Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Peralatan dan Perlengkapan Kantor),Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Peralatan Rumah Tangga) | 36257500 | 13860000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1427 | INSPEKTORAT | 10054473000 | 46860609 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 3000000 | 2999400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1428 | INSPEKTORAT | 10054480000 | 46860593;46860597 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Peralatan dan Perlengkapan Kantor),Belanja Paket/Pengiriman (Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 6830000 | 2392900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1429 | INSPEKTORAT | 10054484000 | 46860044;46860399 | Belanja Sewa Hotel (Pemberantasan Korupsi),Belanja Sewa Hotel (Bimtek) | 37534000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1430 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056113000 | 48735107 | Belanja Tagihan Telepon BLUD Puskesmas Sukomoro | 1400000 | 880506 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1431 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10056275000 | 52999399 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18460000 | 5603000 | 3833000 | 3833000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1432 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056316000 | 51883844 | Belanja Benda Pos BLUD Puskesmas Sukomoro | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1433 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056353000 | 52950237 | Belanja BMHP Gigi BLUD Puskesmas Sukomoro | 6870330 | 6862300 | 6862300 | 6862300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1434 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056380000 | 51900939 | Belanja Bahan Kimia BLUD Puskesmas Sukomoro | 22220000 | 1054500 | 1054500 | 1054500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1435 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10056410000 | 51905770 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat BLUD Puskesmas Sukomoro | 4345750 | 3926750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1436 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061389000 | 53737821 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (EVALUASI - PROKOPIM) | 2416500 | 2416500 | 2416500 | 2416500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1437 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061531000 | 53738112 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (EVALUASI - PROKOPIM) | 1460000 | 1460000 | 1460000 | 1460000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1438 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061572000 | 53737614 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (EVALUASI - PROKOPIM) | 974000 | 832000 | 832000 | 832000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1439 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061683000 | 53740591 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 1574000 | 1408000 | 1408000 | 1408000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1440 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10061737000 | 53739708 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 2567950 | 2423700 | 2423700 | 2423700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |