
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,541-1,560 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103911000 | 53869557 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.B) | 37867500 | 35688600 | 35688600 | 35688600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1542 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103919000 | 53844511 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.B) | 417200 | 417200 | 417200 | 417200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1543 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103931000 | 53869724 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.B) | 3252900 | 3252900 | 3252900 | 3252900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1544 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103937000 | 53869768 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (TIK.B) | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1545 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10103941000 | 48337755 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (TiK.B) | 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1546 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104234000 | 53869953 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.C) | 14458000 | 14368000 | 14368000 | 14368000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1547 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104259000 | 52972292 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.C) | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1548 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104345000 | 52984823 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 58000000 | 58000000 | 58000000 | 58000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1549 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10104372000 | 52077151;53518444 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.20) | 4898400 | 3754750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1550 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104389000 | 54081131 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.D) | 7998250 | 7279000 | 7279000 | 7279000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1551 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104391000 | 53870041 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.D) | 1994000 | 1889924 | 1889924 | 1889924 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1552 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104398000 | 52973516 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.D) | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1553 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10104828000 | 53518711 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.33) | 36056300 | 31316150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1554 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10104963000 | 52954871 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 2 | 4893000 | 4893000 | 4893000 | 4893000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1555 | PUSKESMAS PARANG | 10105045000 | 52913190 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 25200000 | 2170205 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1556 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10105066000 | 53707404 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas BOK | 15829300 | 15829300 | 15829300 | 15829300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1557 | PUSKESMAS PARANG | 10105108000 | 52913244 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Puskesmas Parang | 21250000 | 3550000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1558 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10105115000 | 53910461 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (AKS BIDANG KB) | 9089200 | 1649250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1559 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10105149000 | 53518725 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.34) | 6193850 | 3664750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1560 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10105250000 | 53910461 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PROGRAM KKBPK BIDANG KB) | 9089200 | 1099500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 381-400 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
382 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
383 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Sedang Berjalan |
384 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
385 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
386 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
387 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
388 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
389 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
390 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Sedang Berjalan |
391 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Sedang Berjalan |
392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
393 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Sedang Berjalan |
394 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Sedang Berjalan |
395 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Sedang Berjalan |
396 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
397 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
398 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
399 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
400 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |