MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,761-1,780 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | KECAMATAN MAOSPATI | 10126195000 | 53047679 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Kec. Maospati) | 26952691 | 2712691 | 2712691 | 2712691 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1762 | KECAMATAN MAOSPATI | 10126266000 | 53048581 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Kec. Maospati) | 26952691 | 2712691 | 2712691 | 2712691 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1763 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10126564000 | 53129968 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 9500000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1764 | KECAMATAN MAOSPATI | 10127752000 | 52982876 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kec. Maospati) | 29410550 | 250000 | 250000 | 250000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1765 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129442000 | 54009868 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec.Maospati) | 15725500 | 1127000 | 1127000 | 1127000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1766 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129454000 | 54013892 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec. Maospati) | 17316250 | 2035000 | 2035000 | 2035000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1767 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129478000 | 54016893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Kec. Maospati) | 1158000 | 347400 | 347400 | 347400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1768 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129488000 | 54022956 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec. Maospati) | 5389850 | 1811500 | 1811500 | 1811500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1769 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10129637000 | 54261705 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-MO) | 816300 | 812000 | 812000 | 812000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1770 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129638000 | 53216043 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (Puskesmas Candirejo) | 1165000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1771 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129639000 | 48628510 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Puskesmas Candirejo) | 3500000 | 3350000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1772 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129648000 | 48628288 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 5000000 | 4750000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1773 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129651000 | 48628067 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Puskesmas Candirejo) | 50000000 | 49224615 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1774 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129656000 | 48628793 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1775 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129675000 | 53111417 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Puskesmas Candirejo) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1776 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129684000 | 53527938 | Belanja Alat Pendingin | 14445750 | 14300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1777 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130190000 | 53201487 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6350050 | 6342700 | 6342700 | 6342700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1778 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10130289000 | 53419815 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (Penanganan Sampah) | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1779 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130356000 | 53201512 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1780 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10130389000 | 53245609 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |