MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 161-180 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5017255 | 50999143 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan ( Kelurahan Maospati) | 4500000 | 1800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 162 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5018255 | 50999100 | Belanja Penambahan Daya ( Kelurahan Maospati) | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 163 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5019255 | 46765934 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Kelurahan Maospati) | 990250 | 950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 164 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5020255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 352378 | 352378 | 352378 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 165 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5021255 | 51002291 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Kelurahan Maospati) | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 166 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5022255 | 50998301 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 400000 | 300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 167 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5023255 | 49078610 | Belanja Tagihan Listrik ( Kec. Maospati) | 12436408 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 168 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5024255 | 50997805 | Belanja Tagihan Air | 1386000 | 1335500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 169 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5025255 | 50997806 | Belanja Tagihan Telepon | 780200 | 600202 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 170 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5026255 | 50997804 | Belanja Tagihan Listrik | 7654400 | 7654400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 171 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5027255 | 51020575 | Belanja Perabot Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 30803250 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 172 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5028255 | 46766196 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kelurahan Maospati) | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 173 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5030255 | 46902545 | Photo Copy ( Kelurahan maospati) | 2433900 | 1119000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 174 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5031255 | 47656848 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 22450897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 175 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5032255 | 48730552 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD Puskesmas Sukomoro | 1050000 | 315000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 176 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5033255 | 51905159 | Belanja Perabot Kantor BLUD Puskesmas Sukomoro | 1635000 | 1585000 | 1585000 | 1585000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 177 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5034255 | 51900783 | Belanja Alat Listrik BLUD Puskesmas Sukomoro | 4813000 | 3300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 178 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5036255 | 48734569 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia BLUD Puskesmas Sukomoro | 7000000 | 2500000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 179 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5037255 | 48734950 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah BLUD Puskesmas Sukomoro | 10200000 | 4743999 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 180 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5042255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 381-400 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |