MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,781-1,800 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10130702000 | 51721674 | BELANJA OBAT | 142094000 | 95827800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1782 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10131826000 | 53809278 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Adpem) | 6734300 | 5481800 | 5481800 | 5481800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1783 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10131828000 | 48732022 | Belanja Alat / Bahan Rumah Tangga Lainnya (BLUD) | 54610000 | 54610000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1784 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10131975000 | 54055353 | Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lapangan (Prolanis) | 19500000 | 17547100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1785 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10132205000 | 54228957 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (PPPA) | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1786 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132415000 | 53245579 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1787 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10132583000 | 53376008 | BELANJA BARANG KANTOR DAN BMHP | 44866991 | 38309000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1788 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10132634000 | 53207056 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Adwil) | 885000 | 884700 | 884700 | 884700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1789 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132693000 | 53245550 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1790 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10132731000 | 53207159 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Otoda) | 2542250 | 2541750 | 2541750 | 2541750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1791 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10132735000 | 53695052 | Belanja Suku Cadang Alat Pertanian BLUD Puskesmas Sidorejo | 2570000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1792 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10132805000 | 48185766 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (KS) | 5808200 | 4148050 | 4148050 | 4148050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1793 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132845000 | 53245644 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1794 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10132861000 | 53111302 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (Puskesmas Candirejo) | 9000000 | 8174990 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1795 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132998000 | 53245396 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1796 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10133031000 | 54055216 | Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 61440000 | 52416000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1797 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10133123000 | 53245565 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1798 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10133225000 | 48599508 | Belanja Sewa Hotel (PPPA) | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1799 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10133242000 | 54031879 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 36990104 | 34452778 | 34452778 | 34452778 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1800 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10133253000 | 53367058 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 25872900 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |