
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,921-1,940 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10150680000 | 51903114 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 3665000 | 3665000 | 3665000 | 3665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1922 | PUSKESMAS TAJI | 10151225000 | 54175457 | Belanja makan dan minum pada fasilitas kesehatan (rawat inap) | 39000000 | 38634000 | 38634000 | 38634000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1923 | PUSKESMAS TAJI | 10151470000 | 51900474 | Belanja makan dan minum aktivitas lapangan (prolanis) | 4680000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1924 | PUSKESMAS TAJI | 10151480000 | 54175453 | Belanja Makanan dan Minuman Untuk Kegiatan Rapat | 17000000 | 10805000 | 10805000 | 10805000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1925 | PUSKESMAS TAJI | 10151610000 | 53003605 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ADI PRAMANA) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1926 | PUSKESMAS TAJI | 10151611000 | 53003448 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (DIMAS ILHAM DAKORANIS) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1927 | PUSKESMAS TAJI | 10151613000 | 53003309 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (DIDIK HERWANTO) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1928 | PUSKESMAS TAJI | 10151616000 | 53031009 | Belanja kursus singkat dan pelatihan | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1929 | PUSKESMAS TAJI | 10151647000 | 49378087 | Belanja jasa pertukangan dan tenaga kerja | 8000000 | 2325000 | 2325000 | 2325000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1930 | PUSKESMAS TAJI | 10151653000 | 53728792 | Belanja jasa pengelolaan sampah | 17000000 | 16674651 | 16674651 | 16674651 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1931 | PUSKESMAS TAJI | 10151665000 | 49378138 | Belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1932 | PUSKESMAS TAJI | 10151667000 | 53728763 | Belanja narasumber / instruktur | 16000000 | 12431000 | 12431000 | 12431000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1933 | PUSKESMAS TAJI | 10151674000 | 48598644 | Belanja Benda Pos | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1934 | PUSKESMAS TAJI | 10151677000 | 53033363 | Belanja Bahan-bahan bangunan | 10450000 | 8125000 | 8125000 | 8125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1935 | PUSKESMAS TAJI | 10151686000 | 53014173 | Belanja alat listrik dan elektronik | 11879000 | 8698000 | 8698000 | 8698000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1936 | PUSKESMAS TAJI | 10151689000 | 53030971 | Belanja tagihan telepon | 800000 | 605000 | 605000 | 605000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1937 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10151977000 | 54304699 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2306700 | 2306700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1938 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152211000 | 53654830 | Belanja Bahan Komputer (P) - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 531200 | 531200 | 531200 | 531200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1939 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152219000 | 53654450 | Belanja ATK dan Cetak (P) - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD | 399850 | 399850 | 399850 | 399850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1940 | KECAMATAN PARANG | 10152285000 | 48429382 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 2823450 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 381-400 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
382 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
383 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Sedang Berjalan |
384 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
385 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
386 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
387 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
388 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3734255 | 36267815 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
389 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
390 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Sedang Berjalan |
391 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3376255 | 38059452 | Belanja Lembur | 19992000 | 19852000 | Paket Sedang Berjalan |
392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Sedang Berjalan |
393 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Sedang Berjalan |
394 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Sedang Berjalan |
395 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Sedang Berjalan |
396 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
397 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
398 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
399 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |
400 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10023949000 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 2318000 | Paket Selesai |