MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,961-1,980 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148517000 | 52956842 | Belanja Jasa Tenaga Supir 3 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1962 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148526000 | 52956799 | Belanja Jasa Tenaga Supir 4 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1963 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148534000 | 52956676 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1964 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148541000 | 52956601 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1965 | PUSKESMAS TAJI | 10148542000 | 53003778 | Belanja Jasa Tenaga Supir (DIMAS ARIEF BUDIMAN) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1966 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148548000 | 52956557 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1967 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148552000 | 52956735 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1968 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148598000 | 51878837 | Belanja Tagihan Listrik | 9999268 | 1307500 | 1307500 | 1307500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1969 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148610000 | 53761634 | Belanja Pengambilan Sampah dan Pengolahan Sampah Medis (BLUD Kawedanan) | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1970 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148611000 | 53761803 | Belanja Jasa Dokumentasi / Publikasi (BLUD Kawedanan) | 11000000 | 10636250 | 10636250 | 10636250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1971 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148642000 | 53203472 | Belanja Bahan Makanan Pasien (BLUD Kawedanan) | 120000000 | 113202000 | 113202000 | 113202000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1972 | PUSKESMAS TAJI | 10148712000 | 53741262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 11045004 | 6719600 | 6719600 | 6719600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1973 | PUSKESMAS TAJI | 10148719000 | 53003739 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (YOYOK BUDI PRASTIYONO) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1974 | PUSKESMAS TAJI | 10148721000 | 53003405 | Belanja Jasa Tenaga Supir (BAYU SETYO NUGROHO) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1975 | PUSKESMAS TEBON | 10149101000 | 52071149 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13630500 | 9436500 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1976 | PUSKESMAS TEBON | 10149257000 | 53699304 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6430800 | 5592000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1977 | PUSKESMAS TEBON | 10149266000 | 51917154 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4194000 | 2796000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1978 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149494000 | 48701678 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan (BLUD - Pkm Panekan) | 10450000 | 4917500 | 4917500 | 4917500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1979 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149544000 | 53227439 | Belanja Pengisian Tabung Gas (BLUD - Pkm Panekan) | 19000000 | 3157000 | 3157000 | 3157000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1980 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149548000 | 52074563 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BLUD - Puskesmas Panekan) | 12600000 | 3860000 | 3860000 | 3860000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 381-400 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | PUSKESMAS KARANGREJO | 3941255 | 38101260 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 698037001 | 600284643 | Paket Dibatalkan |
| 382 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4017255 | 36078800 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 14200000 | 13960000 | Paket Selesai |
| 383 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4014255 | 36083606 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6240000 | 3360000 | Paket Selesai |
| 384 | PUSKESMAS KARANGREJO | 4065255 | 38100986 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 39680000 | 39470000 | Paket Selesai |
| 385 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10061689000 | 38467121 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1325749062 | 1154690111 | Paket Selesai |
| 386 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4218255 | 36323040 | Kelompok Kerja Pemilihan Jasa Konsultansi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta | 400000 | 400000 | Paket Selesai |
| 387 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4228255 | 36316739 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 21970000 | 21970000 | Paket Selesai |
| 388 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4235255 | 36325390 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7500000 | 7369000 | Paket Selesai |
| 389 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4221255 | 36325389 | Belanja Lembur | 8384000 | 8384000 | Paket Selesai |
| 390 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4222255 | 36325388 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 391 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4239255 | 36325391 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1000000 | 980000 | Paket Selesai |
| 392 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3377255 | 38059449 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 393 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4332255 | 36323038 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
| 394 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4217255 | 36323039 | Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta s.d. Rp.100 Juta | 300000 | 300000 | Paket Selesai |
| 395 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10007463000 | 36316738 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 396 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 4220255 | 36316740 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 76960000 | 56950000 | Paket Selesai |
| 397 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3357255 | 35987092 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 398 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3346255 | 35987093 | Belanja Lembur | 46320000 | 46256000 | Paket Selesai |
| 399 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3354255 | 36156927 | Belanja Lembur | 2560000 | 2560000 | Paket Selesai |
| 400 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3330255 | 36157086 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |