MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,981-2,000 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149571000 | 53495544 | Belanja Minuman Untuk Aktivitas Lapangan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 4500000 | 1244000 | 1244000 | 1200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1982 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149633000 | 53227598 | Belanja Suku Cadang Kendaraan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 10000000 | 3440000 | 3440000 | 3440000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1983 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149643000 | 53227269 | Belanja Bahan Bakar Minyak (BLUD - Pkm Panekan) | 23000000 | 2486302 | 2486302 | 2486302 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1984 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149654000 | 53495573 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 9880000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1985 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149760000 | 53746108 | Belanja Tagihan Air (BLUD - Puskesmas Panekan) | 32300000 | 7005750 | 7005750 | 7005750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1986 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149763000 | 53746103 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD - Puskesmas Panekan) | 65208600 | 22721705 | 22721705 | 22721705 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1987 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149767000 | 48734754 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD - Puskesmas Panekan) | 400000 | 82093 | 82093 | 82093 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1988 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149795000 | 53227947 | Belanja Makan Pasien Rawat Inap (BLUD - Puskesmas Panekan) | 320000000 | 58455000 | 11565000 | 11565000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1989 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149810000 | 53495436 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Domestik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 7000000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1990 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149813000 | 53227321 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 28500000 | 9283200 | 9283200 | 9283200 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1991 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149825000 | 53495599 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD - Puskesmas Panekan) | 8000000 | 2440000 | 2440000 | 2440000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1992 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149837000 | 53495472 | Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 37225000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1993 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149844000 | 53229705 | Belanja Bahan Bakar Minyak (Silpa BLUD - Pkm Panekan) Manual | 8000000 | 7442000 | 5592000 | 5592000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1994 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149858000 | 53230322 | Belanja Pengisian Tabung Gas dan Pemadam (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) | 8000000 | 3850600 | 3319600 | 3319600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1995 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149867000 | 53229899 | Belanja Penggandaan dan Cetak (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 18000000 | 7979000 | 7979000 | 7979000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1996 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149910000 | 53229994 | Belanja Makan Pasien Rawat Inap (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 169500000 | 113895000 | 113895000 | 109000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1997 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149918000 | 53230447 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 17500000 | 12286000 | 12286000 | 12286000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1998 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149922000 | 53230146 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 17662173 | 16849800 | 16849800 | 16849800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1999 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10150099000 | 53416343 | Belanja Sewa Hotel Kegiatan Pembinaan PKL | 1328000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10150173000 | 48196561 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Pembinaan PKL | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 401-420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |