MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,041-2,060 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | PUSKESMAS TAJI | 10153256000 | 53033118 | Alat tulis kantor | 40317150 | 38270650 | 38270650 | 38270650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2042 | KECAMATAN PARANG | 10153279000 | 53373682 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2043 | PUSKESMAS TAJI | 10153318000 | 53014166 | Bahan-bahan bakar dan pelumas | 37990918 | 33994100 | 33994100 | 33994100 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2044 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10153343000 | 53079050 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 32000000 | 31387500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2045 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153499000 | 52971373 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 9472000 | 9443750 | 9443750 | 9443750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2046 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10153507000 | 53079049 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum | 4000000 | 3945014 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2047 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10153539000 | 52075969 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5497500 | 2875000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2048 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10153561000 | 51895299 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 23951050 | 23726000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2049 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153594000 | 49052576 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3882300 | 3587736 | 3587736 | 3587736 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2050 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153595000 | 49053142 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 2000000 | 747500 | 747500 | 747500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2051 | KECAMATAN PARANG | 10153609000 | 53259040 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 4097600 | 3606000 | 3606000 | 3606000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2052 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10153752000 | 53079046 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 3000000 | 2750580 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2053 | KECAMATAN PARANG | 10153837000 | 53258793 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 5270000 | 4245000 | 4245000 | 4245000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2054 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10153935000 | 51895293 | Nasi Kotak | 3300000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2055 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10153936000 | 48145760 | Belanja Sewa Hotel Kegiatan PA-B2 | 1328000 | 900000 | 900000 | 900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2056 | KELURAHAN MRANGGEN | 10153970000 | 46737456 | Cek Giro | 131000 | 50000 | 50000 | 50000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2057 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154003000 | 51895290 | Snack Kotak | 1875650 | 1398000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2058 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154047000 | 51895288 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8388000 | 8388000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2059 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154070000 | 51895287 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3561100 | 3561100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2060 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154074000 | 52099270 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 823850 | 821000 | 821000 | 821000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 401-420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |