MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,101-2,120 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154779000 | 52076674 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (kesehatan reproduksi_pl) | 10135500 | 8970500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2102 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154780000 | 53228011 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer (BLUD - Puskesmas Panekan) | 21000000 | 2955000 | 2955000 | 2955000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2103 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154787000 | 52076694 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pkm Panekan - bok - ibu anak pl) | 9553000 | 5825000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2104 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154813000 | 52076713 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM_pl) | 34582350 | 20759850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2105 | PUSKESMAS BENDO | 10154838000 | 53256430 | BELANJA OBAT PKM BENDO | 179492720 | 80665771 | 80665771 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2106 | PUSKESMAS BENDO | 10154850000 | 53265742 | Belanja Modal Alat Pendingin | 2288000 | 1450000 | 1450000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2107 | PUSKESMAS BENDO | 10154885000 | 51025134 | BELANJA KURSUS SINGKAT DAN PELATIHAN PKM BENDO | 26300000 | 15000000 | 15000000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2108 | PUSKESMAS BENDO | 10154897000 | 53256404 | BELANJA SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN | 71930430 | 44954950 | 44954950 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2109 | PUSKESMAS TAKERAN | 10155122000 | 48960107 | Belanja Tagihan Listrik - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 53086000 | 34979412 | 34979412 | 34979412 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2110 | PUSKESMAS BENDO | 10155172000 | 53256611 | BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN (TAMAN) PKM BENDO | 16000000 | 15992880 | 15992880 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2111 | PUSKESMAS BENDO | 10155201000 | 48902584 | BELANJA BAHAN-ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN PKM BENDO | 1877000 | 1680000 | 1680000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2112 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10155240000 | 52075969 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5497500 | 4214750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2113 | PUSKESMAS BENDO | 10155255000 | 51024766 | BELANJA BENDA POS PKM BENDO | 2100000 | 1500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2114 | PUSKESMAS BENDO | 10155482000 | 48908336 | BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR LAINNYA PKM BENDO | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2115 | PUSKESMAS BENDO | 10155537000 | 48902593 | BELANJA PEMELIHARAAN ALAT PENDINGIN | 7025000 | 5910000 | 5910000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2116 | PUSKESMAS BENDO | 10155871000 | 53256169 | BELANJA JASA PENCUCIAN PAKAIAN PKM BENDO | 8998500 | 6615000 | 6615000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2117 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10155900000 | 48145748 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Pameran Dagang Lokal | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2118 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10155920000 | 48145745 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pameran Dagang Lokal | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2119 | PUSKESMAS BENDO | 10155953000 | 48902599 | BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN | 5000000 | 1474000 | 1474000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2120 | PUSKESMAS BENDO | 10155992000 | 51024907 | BELANJA PEMELIHARAAN PERSONAL KOMPUTER PKM BENDO | 6500000 | 2709000 | 2709000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 401-420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |