MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,201-2,220 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | PUSKESMAS TAJI | 10160489000 | 53728460 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 74650500 | 37250000 | 37250000 | 37250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2202 | PUSKESMAS TAJI | 10160492000 | 53728460 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 74650500 | 33650000 | 33650000 | 33650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2203 | PUSKESMAS BENDO | 10160494000 | 53399248 | Belanja Obat - JKN | 55006150 | 53650500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2204 | KELURAHAN SARANGAN | 10160495000 | 48339985 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5126250 | 4381900 | 4381900 | 4381900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2205 | PUSKESMAS BENDO | 10160496000 | 53399135 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor- JKN | 792500 | 775000 | 775000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2206 | PUSKESMAS BENDO | 10160499000 | 53256321 | BELANJA MAKAN DAN MINUM PADA FASILITAS KESEHATAN BLUD PKM BENDO | 57000000 | 47220000 | 47220000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2207 | PUSKESMAS TAJI | 10160501000 | 53058867 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 14357500 | 14350000 | 14350000 | 14350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2208 | PUSKESMAS TAJI | 10160502000 | 53297273 | Belanja Modal Mebel | 28000000 | 27900000 | 27900000 | 27900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2209 | PUSKESMAS TAJI | 10160504000 | 53296482 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 10500000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2210 | PUSKESMAS TAJI | 10160505000 | 53296544 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 16847550 | 15830000 | 15830000 | 15830000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2211 | PUSKESMAS TAJI | 10160510000 | 53296516 | Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis | 7471100 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2212 | PUSKESMAS TAJI | 10160512000 | 53058868 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 11414789 | 11282600 | 11282600 | 11100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2213 | PUSKESMAS TAJI | 10160514000 | 53728736 | Belanja bahan cetak 1 | 182312500 | 56815000 | 56815000 | 56815000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2214 | PUSKESMAS TLADAN | 10160551000 | 53245660 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2215 | PUSKESMAS TLADAN | 10160554000 | 48989221 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Jasa Pengangkutan Sampah Medis) | 12275000 | 9882408 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2216 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160696000 | 53168237 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3400000 | 525000 | 525000 | 525000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2217 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160732000 | 53150862 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 20790107 | 16661988 | 16661988 | 16661988 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2218 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160797000 | 53150861 | Belanja Bahan-Bahan Kimia - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 17495280 | 6258034 | 6258034 | 6258034 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2219 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160821000 | 53150860 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 6572200 | 6434500 | 6434500 | 6434500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2220 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160844000 | 53150858 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 32353500 | 12838000 | 12838000 | 12838000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 401-420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |