MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,221-2,240 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160870000 | 53150855 | Belanja Obat-Obatan-Obat - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 38200460 | 37010000 | 37010000 | 37010000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2222 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160901000 | 52420939 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Arsitektur Lainnya BLUD Puskesmas Takeran | 2000000 | 1978575 | 1978575 | 1978575 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2223 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160912000 | 52420890 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung BLUD Puskesmas Takeran | 2000000 | 1989900 | 1989900 | 1989900 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2224 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160931000 | 52420663 | Belanja Pemeliharaan Gedung - Pembangunan Halaman Dan Tempat Parkir Puskesmas Takeran | 45845380 | 44450000 | 44450000 | 44450000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2225 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160999000 | 52076348 | Belanja Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Rapat - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 52641200 | 45137850 | 45137850 | 45137850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2226 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161060000 | 52076346 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 47640000 | 44763000 | 44763000 | 44763000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2227 | KELURAHAN SARANGAN | 10161108000 | 48338151 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 2000000 | 1974000 | 1974000 | 1974000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2228 | KELURAHAN SARANGAN | 10161195000 | 48331294 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 2616750 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2229 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161221000 | 52069507 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 25459396 | 11747250 | 11747250 | 11747250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2230 | KELURAHAN SARANGAN | 10161265000 | 48635478 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2231 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161280000 | 48962946 | Belanja Pemeliharaan IPAL - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2232 | KELURAHAN SARANGAN | 10161486000 | 53252329 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4217450 | 3569100 | 3569100 | 3569100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2233 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10161887000 | 53456297 | Belanja Pengadaan Alat Kedokteran SiLPA ( BLUD Karangrejo ) | 16200000 | 5161000 | 5161000 | 5161000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2234 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10161916000 | 51895299 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 23951050 | 23936500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2235 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10161923000 | 53168780 | Belanja Dokumentasi dan Publikasi SiLPA (BLUD Karangrejo) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2236 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10161934000 | 51895293 | Nasi Kotak | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2237 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10161986000 | 51895290 | Snack Kotak | 1875650 | 1875650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2238 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10162013000 | 51895286 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13980000 | 13980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2239 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10162033000 | 51895285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6427000 | 6402000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2240 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10162065000 | 51895281 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 401-420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |