MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,241-2,260 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162242000 | 53366980 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 94962000 | 75011700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2242 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10162508000 | 53470579 | Tenaga Operasional Kebersihan | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2243 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162689000 | 53084174 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2244 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162778000 | 53084127 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2245 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162873000 | 53084057 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2246 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162880000 | 53084101 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2247 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163051000 | 52555966 | Belanja Materai | 1165000 | 1000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2248 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163084000 | 53168759 | Belanja Perabot Rumah Tangga Lainnya SiLPA ( BLUD Karangrejo ) | 1600000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2249 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10163113000 | 53084057 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2250 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163159000 | 53169038 | Belanja Pemeliharaan Taman SiLPA ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2251 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163192000 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3328627 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2252 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163214000 | 53750466 | Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran | 19864640 | 8714470 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2253 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163243000 | 53204353 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium 1 | 284377697 | 37615500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2254 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163309000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 2283200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2255 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163313000 | 53470544 | Tenaga Operasional | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2256 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163319000 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 5820000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2257 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163320000 | 53486941 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Penumpang | 7500000 | 5845500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2258 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163326000 | 53470512 | Tenaga Operasional | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2259 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163330000 | 53226385 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 18000000 | 8300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2260 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163339000 | 48718621 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ambulan dan Pusling | 30000000 | 400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 401-420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |