MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,261-2,280 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163351000 | 53182455 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 20000000 | 420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2262 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163375000 | 53204495 | Belanja Makan dan MInum Aktivitas Lapangan | 8197600 | 1534000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2263 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163378000 | 53204461 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 120000000 | 10530000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2264 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163415000 | 53206341;53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1,Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 53905382 | 4501794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2265 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163421000 | 53206223 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 2250897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2266 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163427000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2267 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163430000 | 53553056 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 3456000 | 3400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2268 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163434000 | 53261500 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5538700 | 5536800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2269 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163435000 | 53261648 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 11717539 | 11621000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2270 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163438000 | 53261848 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2271 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163439000 | 53226415 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 20000000 | 2850000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2272 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163440000 | 53261764 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5000000 | 2452500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2273 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163441000 | 53261428 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 3660300 | 2806556 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2274 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163450000 | 53204353 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium 1 | 284377697 | 444000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2275 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163451000 | 53182188 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 20000000 | 870000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2276 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163454000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1470000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2277 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163461000 | 53416933;53416866 | Belanja Alat Tulis Kantor,Belanja Bahan Cetak | 96653345 | 6333000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2278 | KELURAHAN SARANGAN | 10163939000 | 51859469 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 600000 | 514200 | 514200 | 514200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2279 | KELURAHAN SARANGAN | 10163944000 | 48812913 | Belanja bahan untuk pelatihan PKK | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2280 | KELURAHAN SARANGAN | 10163948000 | 48352288 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 401-420 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |