MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,381-2,400 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10537733000 | 53350630 | Belanja Penerangan Lapangan Kelurahan Plaosan | 93000000 | 90634000 | 90634000 | 90634000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2382 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10537748000 | 51858580 | Pembangunan Talud Jalan RW 03, RW 07, Dan Pavingisasi RW 01, RW 02 Kelurahan Plaosan | 195000000 | 192556000 | 192556000 | 192556000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2383 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10537751000 | 51858570 | Pembangunan Saluran Irigasi RW 05 Kelurahan Plaosan | 85000000 | 83581000 | 83581000 | 83581000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2384 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10538337000 | 48428056 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2385 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10539732000 | 53244777 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9125850 | 9111250 | 9111250 | 9111250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2386 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10539812000 | 48200230 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1582000 | 1582000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2387 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540267000 | 48201313 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6136850 | 6136850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2388 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540286000 | 47730297 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 8645000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2389 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540331000 | 48198198 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 16025000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2390 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540358000 | 47731856 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 19907500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2391 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10540435000 | 47730315 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 60268050 | 8277500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2392 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5880255 | 48728717;60845342 | Belanja Tagihan Telepon ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1000000 | 561318 | 561318 | 561318 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2393 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178870000 | 54005861 | Belanja Tenaga Kebersihan 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2394 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178879000 | 54005757 | Belanja Tenaga Kebersihan 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2395 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178889000 | 54005625 | Belanja Tenaga Kebersihan 3 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2396 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178924000 | 54005434 | Belanja Tenaga Supir 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2397 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178929000 | 54005915 | Belanja Tenaga Supir 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2398 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178934000 | 54005967 | Belanja Tenaga Caraka (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2399 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178939000 | 54005500 | Belanja Tenaga Keamanan 1 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2400 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10178955000 | 54005216 | Belanja Tenaga Keamanan 2 (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 29939000 | 29900000 | 29900000 | 29900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 401-420 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |