MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,861-2,880 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300276000 | 54668466 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3170000 | 526000 | 652000 | 652000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2862 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300282000 | 54668465 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2330000 | 800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2863 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300290000 | 54668289 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 30500000 | 11300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2864 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300299000 | 54668288 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2500000 | 2003700 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2865 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300304000 | 54666291 | Belanja Tagihan Air/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4340000 | 3677250 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2866 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300308000 | 54666290 | Belanja Tagihan Listrik/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 35412800 | 29731300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2867 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10300315000 | 54666289 | Belanja Tagihan Telepon/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 247200 | 242718 | 242718 | 242718 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2868 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10302224000 | 54404383 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 321862750 | 181168900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2869 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302425000 | 57840258 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 237000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2870 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302462000 | 57841098 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (PENDOKUMENTASIAN-PROKOPIM) | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2871 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302671000 | 54060673 | Belanja Tagihan Listrik (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 1049000 | 1019800 | 1019800 | 1019800 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2872 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302697000 | 54060672 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 3636000 | 2374837 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2873 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302718000 | 57930188 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (KOMUNIKASI-PROKOPIM) | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2874 | 2025 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10302914000 | 54056894 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (PROTOKOL-PROKOPIM) | 11470000 | 6528205 | 4145970 | 4145970 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2875 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10303585000 | 54404395 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 65000000 | 54498000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2876 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10303750000 | 54404396 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 45000000 | 23416000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2877 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10304848000 | 54404381 | Belanja Modal Alat Pembersih (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2878 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10304907000 | 54404384 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 20406000 | 20378250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2879 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10305225000 | 54404388 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 2176550 | 2176550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2880 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10306725000 | 54407291 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran) | 165600000 | 59236260 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 401-420 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |