MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,021-3,040 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323057000 | 54510454 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 621750 | 621750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3022 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323058000 | 54500925 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 9340850 | 9315000 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3023 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323059000 | 54511424 | (Sekretariat) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 22500000 | 2600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3024 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323060000 | 59670433 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9108750 | 1098000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3025 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323062000 | 53982253 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 7110000 | 1200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3026 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323064000 | 54697316 | (Sekretariat) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 10200000 | 6100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3027 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10323067000 | 55164699 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1832500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3028 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10323068000 | 60845317;55166247 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 3500000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3029 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323076000 | 54516196 | Belanja Bahan Baku Bangunan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13200000 | 12881250 | 12881250 | 12881250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3030 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10323081000 | 55437551 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 9000000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3031 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323093000 | 56101272 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1260000000 | 1183923034 | 1183923034 | 1183923034 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3032 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323099000 | 54663456 | Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 70200000 | 69363800 | 69363800 | 69363800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3033 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323104000 | 59681911 | Belanja Cetak - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3034 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323107000 | 54547457 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 16500000 | 905000 | 905000 | 905000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3035 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323108000 | 59682253 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 24482000 | 17644250 | 17644250 | 17644250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3036 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10323223000 | 55626448 | Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 5500000 | 5400080 | 5400080 | 5400080 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3037 | 2025 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 10323224000 | 58135399 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Lapangan) | 25000000 | 1815000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3038 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323232000 | 54487004 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Operasional Pelayanan Puskesmas) | 6000000 | 4500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3039 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10323251000 | 55566119 | Belanja Penambahan Daya SiLPA ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo) | 18000000 | 14248515 | 14248515 | 14248515 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3040 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323286000 | 54487001 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Operasional Pelayanan Puskesmas) | 29900000 | 25300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 401-420 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |