MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,041-3,060 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323303000 | 54487003 | Belanja Jasa Tenaga Supir (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Operasional Pelayanan Puskesmas) | 59800000 | 46000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3042 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323356000 | 54487002 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Operasional Pelayanan Puskesmas) | 89700000 | 62100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3043 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323382000 | 54486999 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota - Operasional Pelayanan Puskesmas) | 9825000 | 5816200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3044 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10323519000 | 54058254 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota) PPPA | 3294250 | 1600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3045 | 2025 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10323556000 | 54058253 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota) / PPPA | 4307200 | 4307200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3046 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10323632000 | 57397949 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Pembantu Juru UPTD Pengairan Bringin) | 56430000 | 56430000 | 56430000 | 56430000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3047 | 2025 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10323633000 | 54613100 | Belanja Linen (PL) | 100000000 | 32301000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3048 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10323641000 | 56568849 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Gandong | 6702200 | 6702200 | 6072200 | 6072200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3049 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10323646000 | 56569210 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga UPTD Pengairan Gandong | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3050 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10323651000 | 56569740 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua UPTD Pengairan Gandong | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3051 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10323692000 | 56570100 | Pekerja UPTD Pengairan Gandong | 152100000 | 131490000 | 131490000 | 131490000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3052 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323773000 | 54740844 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 15000000 | 8565000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3053 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10323793000 | 54313301 | Pekerja UPTD Pengairan Bringin | 115560000 | 115470000 | 115470000 | 115470000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3054 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10323803000 | 55734451 | Belanja Tagihan Telepon | 400000 | 155196 | 155196 | 154000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 3055 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10323854000 | 54937997 | Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 7700000 | 5600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3056 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323875000 | 59662990 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) - PL TW 2 | 5593850 | 5593850 | 5593850 | 5593850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3057 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323881000 | 59663242 | Belanja Alat Tulis Kantor ((Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) PL TW 2 | 3636600 | 3636600 | 3636600 | 3636600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3058 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323895000 | 59663318 | Belanja Bahan Komputer/Tinta Printer dan Toner (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - PL TW 2 | 4273850 | 4273850 | 4273850 | 4273850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3059 | 2025 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323897000 | 59663368 | Belanja Kertas dan Cover (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - PL TW 2 | 8354550 | 8354550 | 8354550 | 8354550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3060 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10323932000 | 55987470 | Belanja Jasa Konversi/Simpus (BLUD) | 12000000 | 4500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 401-420 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 3355255 | 36156926 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 402 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3962255 | 36034726 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Wilayah IV | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 403 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 3961255 | 36034727 | Belanja Lembur Wilayah IV | 18670000 | 18663000 | Paket Selesai |
| 404 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3373255 | 36104237 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1360000 | Paket Selesai |
| 405 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3372255 | 36104234 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |
| 406 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10011508000 | 38406047 | Belanja Lembur | 19770000 | 3490000 | Paket Selesai |
| 407 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3371255 | 36104236 | Belanja Lembur | 19840000 | 16280000 | Paket Selesai |
| 408 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 3365255 | 36104238 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 34000000 | 16970000 | Paket Selesai |
| 409 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10011061000 | 38402195 | Belanja Lembur | 22250000 | 4222000 | Paket Selesai |
| 410 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3399255 | 36267813 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 10200000 | 10200000 | Paket Selesai |
| 411 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3394255 | 36267816 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29000000 | 28950000 | Paket Selesai |
| 412 | 2024 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 3400255 | 36267814 | Belanja Lembur | 18100000 | 17930000 | Paket Selesai |
| 413 | 2024 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 3374255 | 38059453 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32000000 | 31950000 | Paket Selesai |
| 414 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3361255 | 36084511 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8250000 | 8190000 | Paket Selesai |
| 415 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3328255 | 36084510 | Belanja Lembur | 19040000 | 19040000 | Paket Selesai |
| 416 | 2024 | UPTD PENGAIRAN JEJERUK | 3363255 | 36084509 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 8650000 | Paket Selesai |
| 417 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3972255 | 36093172 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 11565000 | Paket Selesai |
| 418 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3971255 | 36093173 | Belanja Lembur | 16970000 | 14764000 | Paket Selesai |
| 419 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3973255 | 36093174 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1500000 | 1410000 | Paket Selesai |
| 420 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 3974255 | 36093171 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17500000 | 16990000 | Paket Selesai |